同學,你好 借:應交稅費 貸:銀行存款
請問,當月開票的貨款,當月收到錢,科目是不是可以不用 寫應收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?
去年一整年一年的員工福利一分也沒有這種合適嗎?
老師,工商年報中,社保繳費基數是只有單位部分?還是單位部分加上個人部分基數?
24年11月開的票,25年4月才付款,這張票還可以用嗎?(普票,此票未做任何的入賬和抵扣處理)
老師:請問放棄利息聲明時,為什么每一筆時間都要卡在每一筆借款的后一筆 視為收入 是什么意思?
老師,這個要怎么開票和做賬呢,出租設備并提供服務,可以按技術服務開票嗎
請問老師 有個達人2024年成本不給我們開發票了,他們是開發票6個點, 想直接給我把稅點錢轉到對公賬戶,那我們是小微企業,變成10個點了?從賬上調出交5個點,到對公賬戶變營業外收入了還得交5個點。這樣對嗎?
老師好,我怎么這個頁面找不到了,在哪里找的呢
企稅申報營業收入,營業成本,管理費比上年變動50%會引起稅務稽查
老師你好,環保行業一般納稅人增值稅可以享受1%嗎
現在還沒交款
現在是做3月份賬,扣款得到4月份扣款
同學,你好 那你是問,收入的分錄?
不是啊,我現在在做三月份賬務,不是要結轉一季度增值稅么
同學,你好 那你之前的收入怎么做分錄的?
但是他一季度營業收入超過30萬
是不是要先做到未交增值稅
同學,你好 不是,完整分錄 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 如果超過30萬 借:應交稅費 貸:銀行存款 如果沒有超過30萬 借:應交稅費 貸:營業外收入
不是啊,因為現在申報不是申報的1季度的增值稅嗎,現在是要扣款,但是現在日期是4月啊,所以說4月是實際扣增值稅的日期啊,但是,賬套日期是3月份,不是得結轉一季度的增值稅,結轉完才能進入4月賬套嗎
我3月份并沒有扣增值稅啊
這樣銀行也對不上啊
同學,你好 不結轉呀,增值稅一直在應交稅費-應交增值稅里面呀
那就是我一季度的增值稅不用結轉是嗎
等到4月賬套,直接編制一個交款的分錄就行對嗎
同學,你好 嗯嗯,是的
好的,謝謝
未交增值稅,是不是只適用一般納稅人
同學,你好 嗯嗯,是的
老師,還有一個問題,就是季度超過30萬,增值稅報表咋填呢
是填到其他增值稅不含稅銷售額里面嗎
同學,你好 填在增值稅申報1,2,3欄里面
老師,我們全是不開票收入,是直接填到第三欄里面嗎
我看第二欄是增值稅專用發票不含稅銷售額
同學,你好 那就填在第3欄
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利