您超過(guò)的核定的就按您超過(guò)的這個(gè)真實(shí)數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)申報(bào)。
請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得該怎么填,我們是核定征收一個(gè)季度24萬(wàn),但是這個(gè)月開(kāi)票80萬(wàn),我什么個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得是按照核定的申報(bào),還是實(shí)際開(kāi)票金額,我們是千分之8個(gè)稅率
個(gè)體戶定期定額征收,核定是9萬(wàn)一個(gè)季度,我這個(gè)季度開(kāi)了23萬(wàn)發(fā)票,在申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí) ,是按照23萬(wàn)填寫(xiě)吧?老師,幫我解答,謝謝
我是個(gè)體工商戶的,一季度有開(kāi)發(fā)票出去,核定的是45000元,一季度開(kāi)了10萬(wàn)左右的發(fā)票出去,但是經(jīng)營(yíng)所得只報(bào)了核定的45000元,我現(xiàn)在按照一季度需要把一季度的補(bǔ)申報(bào)到第三季度,我用10萬(wàn)減去45000元,只申報(bào)差額可以嗎?
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請(qǐng)的個(gè)體戶,免稅政策是月度10萬(wàn)以下免稅,定額10萬(wàn)。季度申報(bào)時(shí),未達(dá)到30萬(wàn)的,稅局也都是統(tǒng)一0申報(bào)處理了。 如果開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn),需要自行申報(bào),這個(gè)時(shí)候有一個(gè)問(wèn)題,我是按照實(shí)際開(kāi)票金額去申報(bào),還是按照實(shí)際結(jié)算金額申報(bào)(場(chǎng)景是:季度末最后2天為節(jié)假日,但是和C端用戶產(chǎn)生交易了,導(dǎo)致發(fā)票到下個(gè)季度1號(hào)開(kāi)出來(lái)了) 如果申報(bào)時(shí),按照實(shí)際結(jié)算金額進(jìn)行申報(bào)的話,那業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生當(dāng)月做未開(kāi)票收入,那次月1號(hào)開(kāi)出的發(fā)票對(duì)下個(gè)季度有影響么 委托代征的
老師請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶被核定了季度12萬(wàn)元 實(shí)際開(kāi)票超過(guò)12萬(wàn)元 申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候是按照實(shí)際的數(shù)據(jù)申報(bào)還是按照核定的12萬(wàn)申報(bào)呢?
商貿(mào)公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國(guó)家補(bǔ)貼,商家全額開(kāi)發(fā)票給顧客,請(qǐng)問(wèn)商家收到80% 和20% 怎么入賬請(qǐng)老師們指教
老師,這個(gè)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,怎么調(diào)整彌補(bǔ)金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購(gòu)車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個(gè)人私戶打款,二手機(jī)發(fā)票是二手車過(guò)戶機(jī)構(gòu)開(kāi)的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
老師好,小規(guī)模公司開(kāi)車輛租賃稅率是多少
老師,我們是led制造業(yè),我們是高新企業(yè),研發(fā)支出是放成本類科目還是放費(fèi)用類科目
WORD文檔,拉長(zhǎng)全部截圖在一張圖片里面怎么弄
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤(rùn))里面減去還是記為零 因?yàn)榧热怀蔀樨?fù)數(shù) 就是把這段時(shí)間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個(gè)體工商戶開(kāi)發(fā)票,只錄名頭和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業(yè)了,這樣的話,做24年的匯算清繳時(shí)就涉及到了研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,研發(fā)費(fèi)用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調(diào)增,這個(gè)調(diào)增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬(wàn) 因?yàn)橄裾写M(fèi)這一類的扣除項(xiàng)已經(jīng)調(diào)增了還剩幾十萬(wàn)
公司經(jīng)營(yíng)資金不足向員工個(gè)人借款周轉(zhuǎn),其他應(yīng)付款借款長(zhǎng)期掛賬,金額較大是不是風(fēng)險(xiǎn)很大?
不是啊 我季度沒(méi)有超啊 我季度就開(kāi)了28萬(wàn)多 這28萬(wàn)多是在3月開(kāi)的 但我每月核定的是10萬(wàn) 我申報(bào)時(shí)候是不是得10萬(wàn)?10萬(wàn)?28萬(wàn)多來(lái)申報(bào)
核定的是指所得稅。增值稅是按你實(shí)際的開(kāi)票金額填寫(xiě)。 所得稅沒(méi)有超過(guò)核定就按核定數(shù)超過(guò)了按超過(guò)的數(shù)。
所得稅怎么算有沒(méi)有超過(guò)核定的
像我這個(gè)情況有超過(guò)了嗎?
一個(gè)月10萬(wàn)三個(gè)月不就是30萬(wàn)嗎?要小于30萬(wàn)就沒(méi)超過(guò)大于30萬(wàn)就是超過(guò)了。
你要是開(kāi)28萬(wàn)一個(gè)季度,那就是小于30萬(wàn)。
那稅局這邊要求是1.2月沒(méi)開(kāi)票也要加上10萬(wàn)的額度,就是10+10+28萬(wàn)多來(lái)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得和增值稅,這又是咋回事的呢
你是有10萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票的收入嗎?要是有也要加上。
增值稅這個(gè)收入是開(kāi)票的,未開(kāi)票的收入都要申報(bào)。
沒(méi)有不開(kāi)票收入 只有開(kāi)票收入 稅局的意思是我月核定額是10萬(wàn)不管有沒(méi)有開(kāi)票都要加上去
那對(duì)的這個(gè)那對(duì)的這個(gè)是對(duì)。就是一個(gè)月核定10萬(wàn),你沒(méi)開(kāi)票這個(gè)月10萬(wàn)有核定額也要加上。
要是沒(méi)超過(guò)就是10萬(wàn)超過(guò)了就是會(huì)多是這個(gè)意思。稅務(wù)局說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)。
那增值稅不是按照我開(kāi)票的來(lái)征收的嗎
真的很奇怪
那就說(shuō)明你增值稅也是一個(gè)核定的10萬(wàn)額。所以稅務(wù)局才會(huì)讓你這樣申報(bào)。