你好當(dāng)月沒有支付銷售出去了可以
老師,我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因?yàn)?1月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應(yīng)付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應(yīng)付賬款 18800, 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?
老師,我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因?yàn)?1月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應(yīng)付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應(yīng)付賬款 18800, 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?
你好老師,2月支出銷售費(fèi)用10000元未收到發(fā)票費(fèi)用已入賬,分錄 為 借應(yīng)付賬款 10000 貸銀行存款 10000 借銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 10000 貸應(yīng)付賬款 10000 3月份只收到一張5000的發(fā)票 請問老師這個(gè)要如何做分錄?
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
4月預(yù)付5-7月的租金30000元,借記預(yù)付賬款 30000,貸銀行存款 30000;5月收到3個(gè)月租金發(fā)票30000元,借記主營業(yè)務(wù)成本10000 貸預(yù)付賬款 10000,剩余2張發(fā)票是分別放到所屬月份做賬嗎?
老師,現(xiàn)在開始2024匯算清繳,我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,比如公司想交2000稅,我的分錄怎么寫好
請問下我們老板名下三家公司,我要做三家公司的賬,說另外兩家公司也要給我發(fā)幾百塊的工資,個(gè)稅怎么申報(bào)
報(bào)銷材料上,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽的字,如果款撥付重了,會(huì)計(jì)有責(zé)任,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有責(zé)任嗎?
老師 第四題為什么選c 480000是怎么算的
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評!!庫存商品自用怎么做賬
找暖暖老師,找暖暖老師
老師每年的繼續(xù)教育學(xué)完之后下一步是干什么
司機(jī)的車掛在公戶名下,怎么賬務(wù)處理?
老師。我想問一下。高新技術(shù)企業(yè),如果能用以前年度未彌補(bǔ)的虧損,,,是不是不需要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除里面的費(fèi)用明細(xì)
老師,請問一下,我們租商場的其中一個(gè)店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現(xiàn)在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個(gè)展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務(wù),那我們可以給他開展位服務(wù)費(fèi)嗎,公司營業(yè)執(zhí)照上沒有展位。
不用做應(yīng)收暫估,下月收到發(fā)票后在沖銷上月暫估分錄,根據(jù)正式發(fā)票入賬嗎?
你好正規(guī)的需要這么做的 暫估和你發(fā)票一樣的才可以按你上面的
因?yàn)槊總€(gè)月都能核算出上月準(zhǔn)確的貨款金額,所以要用以上哪個(gè)分錄做呢
可以的可以這么做的