你好,每次金額一般不一樣,分別支付 按照單次不超500這類業務情況
老師好,一個貨運有限公司,明明是一家公司,但給我們運輸了貨物之后就是不肯開發票給我們,只開了帶有公章的收據,金額是500元。這個好像也不符合零星支出開收據的標準。如果我們以收據和貨運單為依據入賬了。這筆業務可以在企業 所得稅前扣除嗎?
老師,有項業務是這樣的,問中間的餐飲管理公司怎么交稅? 一個央企制造業,每月給員工500元生活補貼,給付方式是給員工辦一張虛擬卡(500元),員工到央企企業里面的個體戶(面館,奶茶等消費),央企招標了一個餐飲管理公司來管理這些個體戶,每月從個體戶的銷售額里面抽2個點作為管理費,月底央企將個體戶的銷售額支付給管理公司,管理公司扣除2個點后支付給各個個體戶,管理公司是一般納稅人,要開票給央企,但個體戶不開票給管理公司,問管理公司怎么稅收籌劃?
老師好,我們公司是工程公司,主要業務只是施工,不管料,甲方包料,在施工過程中像是買個水泥這種500元以下的無票只有收據的零星支出,收據是不是就可以入賬,還可以稅前扣除,那這個支出是計入管理費用,還是主營業務成本還是什么
老師您好,我們單位開了10家直營獨立核算的餐飲門店,每家店產生的生活垃圾其他垃圾,是找的個人來拉的垃圾,一個月給他們付一次,每個店金額不一樣:有400元,500元,1000元。 1*比如一個月給1000元的,我們是500元的小額零星支出了(稅前扣除),另外500元做無票支出了。這樣合適嗎? 2*另外,給個人的垃圾費,我們需要給他申報個稅嗎?
你好老師:小規模納稅人物業公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運輸費專項款,由于我們只能開具收取物業費和管理費發票,對方也答應可以開物業費和管理費發票,但實際這筆屬于專項資金用于小區公共維修款和生活垃圾運輸款,,但是我開局的是收取物業費和管理費如何做賬,是不是應該直接走收入,可以這筆錢是屬于專款呢,那我應該如何做賬,我需要每一步的會計分錄謝謝。 之前我們每個月都有固定人員清運生活垃圾所以走的是應付職工薪酬科目
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
如果說一個月分次支付500,然后沒支付一筆收到500的收據,這樣也是可以的嗎
你好,是的,是可以的
老師您好,如果是一次性付款1500呢,這樣是不是不行
這樣不行的,要分開單次500元以下
老師,那這個金額限制嗎,單次500元以下,一個月不能超過幾次
次數沒有限制的,不過一天最好不要超過一次