你好,沒問題,這個是可以部分紅沖
購買方已經抵扣,也開具了紅字,沖減那張發票部分金額,我是銷售方,接下來怎么開,在稅控盤里
我們是購買方收到的發票已經抵扣,現在部分金額要退款給他們開紅沖,怎么開部分金額紅沖
購買方申請紅字信息表選擇未抵扣,紅沖部分金額,審核通過后原來整張藍字發票紅沖了,購買方無法認證抵扣,未紅沖部分也不能抵扣了,銷售方按紅字信息表開具了負數發票,購買方 如何處理 才能使原來的 發票重新抵扣呢
老師,要紅沖已認證抵扣專票部分金額,購買方已開好紅字發票信息單,還需要購買方先轉出才能開紅字發票嗎
老師,一張發票上的一個產品開錯了可以部分紅沖嗎?具體怎么操作呢,對方已抵扣了,部分沖紅原發票還能要回來嗎?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
怎么部分沖紅?
就是和你開紅字發票一樣,就是個金額填寫這個紅沖的那個金額就可以
請問老師,怎么知道購方有沒有抵扣發票?
就是你開紅字發票的時候需要先開紅字發票信息表,如果你開不了的話就證明對方已經抵扣了