你好 做了匯算清繳的可以
請問河南 “企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A)類”,可以彌補以前年度虧損嗎?
比如:前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預(yù)交企業(yè)所得稅彌補前一年虧損繳納企業(yè)所得稅 5000?25%,第二季度虧損5000 第二季度企業(yè)所得稅為0 第三季度盈利15000申報企業(yè)所得稅時 發(fā)現(xiàn)自動彌補以前年度虧損5000。這個是因為季度報表填報的都是本年累計嗎?是什么勾稽關(guān)系 ,只要年累計數(shù)是正的 每次都要減以前年度虧損嗎?
老師,我們是一般納稅人,去年4季度申報企業(yè)所得稅季報預(yù)繳納稅申報表(A表)為負數(shù),今年一季度申報企業(yè)所得稅季報為正數(shù),能彌補以前年度虧損嗎?
老師,麻煩問下,2023年度利潤為負數(shù),2024年一季度利潤為正數(shù),一季度申報所得稅時,第九行減:彌補以前年度虧損時灰色的,是不是彌補以前年度虧損時匯算清繳時填報,季度申報時不申報呀?
老師,23年的企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中所得稅21年是正數(shù),22年是負數(shù),23年是正數(shù),目前24年一季度利潤也是負數(shù),在申報一季度所得稅季報時不能彌補以前年度虧損嗎
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們?nèi)绻_出差額納稅全額開票的發(fā)票1000-500只能是5%嗎然后應(yīng)交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設(shè)500是不含稅收入)
購?fù)恋厥掷m(xù)計入土地成本計算房產(chǎn)稅嗎
工資表里面的應(yīng)發(fā)工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經(jīng)營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應(yīng)商打了筆貨款,沒有報關(guān)單,現(xiàn)在應(yīng)交稅,怎么交關(guān)稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內(nèi)容
請問老師,外貿(mào)企業(yè)要是出口退稅退不了,進項稅額可以用于內(nèi)銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據(jù)稅務(wù)報表來填寫,稅務(wù)報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準確啊?畢竟月最后一天也可能發(fā)生業(yè)務(wù)啊
先做了去年的年度匯算清繳,在申報今年這1季度報表,就可以彌補以前虧損,是這樣嗎老師?
你好對的 是這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快