您好,把上月那個分錄紅沖了,再按這月的工資表做分錄,這是最簡單的調整方法,沒有之一
上個月工資計提跟本月發放的實際金額不一致,怎么處理?
老師,請問如果上月計提工資跟這個月實發不一致要怎么調整?
如果每個月計提的工資跟實際發放的不一致怎么辦
老師您好,所得稅匯算清繳工資薪金這,賬載金額是計提數,實際金額是發放數,如果計提數和實際發放數不一致,還用調增嗎
我們是建筑設計公司,之前的財務賬務處理:在每個項目的勞務上一律按工程總價的50%計提了工資。實際是我們每個月發放的工資和計提的工資數并不一致。該如何進行賬務處理,使計提數和實際發放數一致。他這個計提法是否合適,不合適的話,如何處理
老師,匯算清繳里職工薪酬支出及納稅調整明細表里 補充養老保險和補充醫療保險,要填嗎?公司給員工交社保了
怎么刪除快賬里剛建的賬套
入庫單1190 實際付了1189.5元 借 原材料1190 貸銀行 貸營業外收入 對不
老師,建筑勞務公司小規模納稅人,是不是包工包料要開9%,清包工勞務開3%或1%?
生產性企業,總公司統一采購原材料,款也是總公司付的,最后供應商把發票開給了總公司,請問分公司的原材料要如何做賬?附件是什么?
13.2021年4月1日,某企業向銀行借入生產經營用短期借款1000000元,期限為6個月,年利率為4.5%,本金到期后一次歸還,利息按月計提、按季度支付,假定6月30日收到收到計息通知。下列各項中,該企業6月30日支付利息的會計處理正確的是
農業機耕費免增值稅嗎?
去年暫估的成本,由于沒有發票進來,在做匯算清繳的時候給他調出來了,那這樣的話賬需要調整嗎?需要做憑證調整嗎?
老師,你好,我們前年已經匯算清繳完了,今天發現當時有一張入成本的一張票在去年他們沖紅了,這怎么辦?
老師,公戶往外轉賬花的手續費4元 怎么做分錄