你好,是不可以的。需要調(diào)整成正數(shù)填寫?
資產(chǎn)負(fù)債表里 其他應(yīng)付款和應(yīng)交稅費(fèi) 是負(fù)數(shù)可以不?
資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收和其他應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù)可以嗎
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付如果明細(xì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表里去?軟件帶出來的數(shù)字會(huì)和正數(shù)抵消掉
老師,飛機(jī)票是按(票價(jià)+燃油附加費(fèi))/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發(fā)展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費(fèi),這比算是居間費(fèi)嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
郭老師,工程服務(wù)有銷售五金制品營業(yè)范圍,他平時(shí)開工程服務(wù)9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在有銷售開13個(gè)點(diǎn)嗎,有9個(gè)點(diǎn)也有13個(gè)點(diǎn),增值稅會(huì)自動(dòng)取數(shù)嗎,還是需要13和9的分開填
老師,您好,企業(yè)第一至第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表與申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致(利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)金流量表都不一致),但是在第四季度的時(shí)候三張報(bào)表賬上和申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)上了,請問年報(bào)申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表按第四季度的申報(bào)?然后企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務(wù)上的科目余額累計(jì)數(shù)填列嗎?
老師,外經(jīng)證是開一次發(fā)票開一次跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,還是一次按合同開跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告啊
差旅費(fèi)屬于什么費(fèi)用 屬于銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師好,我們現(xiàn)在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對(duì)方拉走,然后新的鏟車直接價(jià)格減掉,這樣能行嗎??我賬務(wù)怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費(fèi)團(tuán)建或者去旅游可以報(bào)銷嗎?
你好!高新技術(shù)企業(yè)光電最新的稅務(wù)政策是什么?
現(xiàn)金日記賬可以中途過賬對(duì)賬嗎
調(diào)整財(cái)務(wù)軟件里的取數(shù)公式唄
你好,是的,是這樣的
軟件里其他應(yīng)收的負(fù)數(shù)是不是對(duì)應(yīng)著就是其他應(yīng)付的正數(shù)
你好,需要看具體的明細(xì),而不是簡單的直接從其他應(yīng)付款調(diào)整到其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款調(diào)整到其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款=其他應(yīng)付款明細(xì)貸方余額%2B其他應(yīng)收款明細(xì)貸方余額 其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細(xì)借方余額%2B其他應(yīng)付款明細(xì)借方余額
如果有一筆管理費(fèi)用,這個(gè)月錢已經(jīng)付了,下個(gè)月才開發(fā)票,分錄怎么寫
你好,根據(jù)你的描述(有一筆管理費(fèi)用,這個(gè)月錢已經(jīng)付了,下個(gè)月才開發(fā)票) 這個(gè)月,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 下個(gè)月,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款
報(bào)表里應(yīng)交稅費(fèi)的年初數(shù)是負(fù)數(shù)正常嗎
你好,是正常的,比如有留抵稅額的情況下
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?