超過的需要全額交。
小規(guī)模納稅人季度不超過30萬免征增值稅,這里的30萬是含稅的還是不含稅的
小規(guī)模納稅人季度不超30萬免征增值稅,30萬包括免稅銷售額嗎?
小規(guī)模納稅人季度不超30萬,增值稅免交,請(qǐng)問這30萬是指不含稅的不?
小規(guī)模季度普票30萬內(nèi)免增值稅,超過30萬是超過部分不免還是全部不免。季度35萬交多少增值稅
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一個(gè)季度不超過30萬是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過30萬該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開了35萬,是這35萬全部繳納增值稅?還是就超過的5萬繳納增值稅?
公司股東給公司賬號(hào)上轉(zhuǎn)了5000元,寫的是借款,會(huì)計(jì)做賬這個(gè)能不能把他寫成股東的實(shí)收資本?
歐老師測(cè)繪費(fèi)怎樣開具發(fā)票?其他老師接差評(píng)
我是一家集團(tuán)二級(jí)單位,負(fù)責(zé)集團(tuán)園區(qū)的物業(yè)管理。我單位是獨(dú)立法人,獨(dú)立稅務(wù)登記,并獨(dú)立核算的。現(xiàn)在在收集團(tuán)水電費(fèi)的過程中,為了避免關(guān)聯(lián)交易,是否可以開代收代付發(fā)票,按照代收代付記賬
費(fèi)用報(bào)銷單怎么填寫?
員工個(gè)人所得稅,境外所得怎么申報(bào)個(gè)稅,不通過公司申報(bào),個(gè)人自主申報(bào)
公司賬戶收到應(yīng)收賬款1000元 我做了借銀行存款1000,貸:應(yīng)收賬款1000 后來又微信轉(zhuǎn)賬退回200元貨款給客戶,現(xiàn)在客戶要我給開發(fā)票,請(qǐng)問開票金額是不是開800元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
樸老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營(yíng)業(yè)成本有調(diào)減,然后申報(bào)所得稅匯算清繳是顯示營(yíng)業(yè)成本和第四季度的營(yíng)業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報(bào)表嗎?
建立新公司找人代辦的,這個(gè)開辦費(fèi)可以現(xiàn)金支付嗎?2000元 開了發(fā)票或員工報(bào)銷 目前公賬沒錢
老師好,增值稅報(bào)表強(qiáng)制提交以后開不了發(fā)票怎么辦
老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營(yíng)業(yè)成本有調(diào)減,然后申報(bào)所得稅匯算清繳是顯示營(yíng)業(yè)成本和第四季度的營(yíng)業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報(bào)表嗎?
郭老師 沒明白是什么意思,比方說我第一季度開了38萬的普票,是八萬交增值稅,還是38萬交增值稅?我公司是保安公司,還是差額開票
你好,按照380,000來繳納 按照差額之后的嘞
老師 普票開票總額38萬 差額30萬 8萬是利潤(rùn),這樣超30萬了,哪部分繳納增值稅?
按照差額之后再來確認(rèn)是不是超過300,000你這個(gè)沒有超過不是嗎
按照差額之后不就是按利潤(rùn)了嗎?
你好 毛利潤(rùn)啊 有問題嗎
意思是:除去差額部分,剩余的毛利潤(rùn)部分不超30萬不交增值稅是嗎?這部分錢在報(bào)表的那個(gè)地方體現(xiàn)呀?
是的對(duì)的,附表一扣除項(xiàng)目里面填寫10和11拉里面