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老師,請問2023年申報所得稅偷稅漏稅了,直接虛假成本沖掉收入,2024年我接手,但2023年匯算清繳還沒做,我該更改2023年的所得稅申報讓補稅嗎?還是不管它,但2023匯算清繳會有沖突嗎

2024-04-08 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-08 15:12

你好,當時沒有開發票的這些,你可以紅沖之前的,最安全的還是調整之前的,你也可以后期在2024年調整。

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快賬用戶5215 追問 2024-04-08 15:23

偷的所得稅就是開票的……我也可以不離,大不了就是補稅,但是匯算清繳還沒做呢

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:24

你好,關鍵是它涉及到增值稅,你的增值稅銷售額能去修改之前的申報表嗎?

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快賬用戶5215 追問 2024-04-08 15:30

增值稅他是正常交,因為開的是專票這個小規模,然后所得稅直接做成0,剛成立的

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:31

哦,也就是你的增值稅已經正常申報了。

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:31

那你的企業所得稅必須和增值稅的銷售額一樣。

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快賬用戶5215 追問 2024-04-08 15:45

是一樣,但成本是虛構直接抵消收入了,這不就偷稅了么

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:48

對的是的對的是的,你需要紅蟲

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你好,當時沒有開發票的這些,你可以紅沖之前的,最安全的還是調整之前的,你也可以后期在2024年調整。
2024-04-08
匯算清繳沒有調整是嗎?是的話有問題呀。
2024-10-12
您好,這個的話是更正2023年第四季度的企業所得稅申報表的? 這個要
2024-08-01
可以的,你看下,你能0做了匯算清繳嗎因為我們這邊從去年開始就不允許零申報。
2024-04-08
首先,需要更正 2023 年 12 月的增值稅申報表,將無票收入納入申報,以補繳增值稅。 其次,由于涉及到企業所得稅的調整,2023 年的年度匯算清繳表也需要進行相應調整。 同時,2023 年第四季度的企業所得稅也需要更正。因為第四季度的企業所得稅預繳申報是年度匯算清繳的基礎,無票收入的增加會影響第四季度的應納稅所得額,從而需要對第四季度的預繳申報進行更正
2024-07-31
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