你好,當時沒有開發票的這些,你可以紅沖之前的,最安全的還是調整之前的,你也可以后期在2024年調整。
老師請問下,我們公司是2023年剛開辦公司,2023年有幾筆實收資本,一筆貸款跟貸款利息發生,其他沒有業務,所以老板也不懂,沒找會計,2024年3月我剛接手,找想問下,2023年這幾筆我直接做2024年的賬可以嗎?那2023年匯算清繳我是不是可以0申報?還是需要怎么調整?
老師,請問2023年申報所得稅偷稅漏稅了,直接虛假成本沖掉收入,2024年我接手,但2023年匯算清繳還沒做,我該更改2023年的所得稅申報讓補稅嗎?還是不管它,但2023匯算清繳會有沖突嗎
老師好!2023年匯算清繳已申報,但因為收到國稅要求,期中5月份一張出口退稅轉內銷發票,需要更改2023年5月份的增值稅報表,以及23年的所得稅年度報表,已在大廳變更,并補繳了稅,請問公司財務報表需要改嗎?
請問老師,更正申報了2022年2月的增值稅申報表后,(修改的原因主要的稅務在2023年企業所得稅匯算清繳完畢后,提示,2022年匯算清繳的提示,說是建筑服務業發票無備注,已覆蓋申報了2022年企業所得稅),現在要把這張發票抵扣的進項稅回到2022年2月做轉出,請問老師2023年3月至12月的也要修改嗎?還是說只修改2023年2月的就成。
老師你好,我想請問,這個月我更正了去年12月份的個稅,導致2023的工資總額減少,現在我要更正2023的企業所得稅匯算清繳,表格里面更改了管理費用,導致和2023年的利潤表數據不一致,現在等于還要更改2023年的年報,所以現在還要改2023年12月份的憑證,當時根據利潤總額計提的所得稅,在2024年1月份預繳過了,現在企業所得稅匯算清繳表里面已經預繳的金額和我現在改過管理費用之后要預繳的金額不一致,我現在要怎么做2023年計提所得稅費用這一筆憑證
工商年報里社保單位繳費基數,填平均工資,還是工資總額?
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
偷的所得稅就是開票的……我也可以不離,大不了就是補稅,但是匯算清繳還沒做呢
你好,關鍵是它涉及到增值稅,你的增值稅銷售額能去修改之前的申報表嗎?
增值稅他是正常交,因為開的是專票這個小規模,然后所得稅直接做成0,剛成立的
哦,也就是你的增值稅已經正常申報了。
那你的企業所得稅必須和增值稅的銷售額一樣。
是一樣,但成本是虛構直接抵消收入了,這不就偷稅了么
對的是的對的是的,你需要紅蟲