你好,不能吧?是不是對方開了負數(shù)發(fā)票?
老師,你好,問一下。認證發(fā)票是不是直接在電子稅務局里面的綜合服務平臺里面的抵扣勾選里面點發(fā)票抵扣勾選啊還是別的,抵扣勾選里面有好幾項,分別是發(fā)票抵扣勾選.發(fā)票不抵扣勾選等,我公司現(xiàn)在需要認證發(fā)票,但是現(xiàn)在不抵扣以后年度再抵扣,是要點哪個選項。
如果勾選平臺有這張發(fā)票可以勾選抵扣,但是這張發(fā)票我們沒有收到,那要不要抵扣呢?還是等真的收到票再勾選?萬一這張票沒了找不到了,是不是不能抵扣了?
老師好,本月有一張福利專票做了不抵扣勾選。有沒有什么不抵扣勾選統(tǒng)計表的?還是直接在認證平臺上做過不抵扣勾選就可以不管了?謝謝
一般納稅人開進來稅盤服務費發(fā)票,如果公司沒有銷項是不是就在發(fā)票勾選平臺不操作不抵扣勾選?等有需要了,就在勾選平臺選擇這張發(fā)票是不抵扣勾選,再申報天減免表就可以了嗎?
老師請問:7月份的進項留抵太大,這個8月份也有很多進項,我想只勾選不抵扣,作為待認證。在稅務數(shù)字賬戶的發(fā)票勾選確認里選哪個模塊?有抵扣類勾選和不抵扣勾選
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
現(xiàn)在抵扣沒有時間限制的。
就是我在發(fā)票勾選確認的平臺,只能看到2023.8月以后的的發(fā)票。
你看下你是不是選擇了日期。