你好; 沒有發工資; 就先0申報; 發了 2個月的次月一起報合計金額?
請問老師,我們有個項目還沒完工,沒有開票,也沒有發放民工工資。比如五月一次性發了1-5月的工資,合計2.5萬,這種怎么申報呢?是按實際申報到對應月份,還是合并在5月一起申報呢?
老師,10月份的工資12月份發放的,意思是11月份沒有實付工資,那我申報11月份的個稅怎么申報呢?是零申報呢?還是按計提的申報呢?如果11月零申報了,在12月份實付了10月份和11月份的工資,那在1月份是要報2個月的個稅嗎?
請問老師個稅申報,如該公司前期無工資,在11月有工資(11月計提),12月10日發放,那12月是按0申報,24年1月再按11月實際發放數據申報嗎?還是說12月可以申報11月工資的個稅?
老師,請問工資按當月實際發放的金額申報個稅,如果跨月這種情況,沒有發工資當月要怎么申報呢?還有比如11月和12月的工資,在下一年1月份才發放,這種怎么申報呢?
老師您好!請問老師,我們公司7月份的工資超過納稅申報期8月15號發放,應該怎么申報?7月的社保和公積金已經繳納。分兩種情況,如果在8月份當月發放,但是超過15號怎么申報?還有一種情況是9月發放,怎么申報?
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
那跨年的情況呢?
你好;? ?也是一樣的 ; 正常計提工資到當月; 報個稅 發了的次月報??
我們是每個月都會計提當月的,比如23年只發放了10個月的工資,還有兩個月的工資到24年1月才發放,那這兩個月是不是就占用了24年的起征點的扣除數了呢?這個應該怎么操作呢?
你好;? 按照發放的次月去發工資; 如果不想占用次年 ;那要及時去發; 正常稅務是這樣要求的?
好的,那就只能讓公司在一年內發放完才不會占用次年喔
你好; 是的; 正常建議是這樣的?
好的,明白了,謝謝老師!
不客氣的;希望能幫到你?