您好 后續乙公司給您單位開具什么發票?不是只過賬嗎 過賬是不需要開具發票的啊
乙公司提現10萬元借給甲公司個人,乙公司掛其他應收款個人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對公賬戶轉賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔了9個點稅款。現在有一個問題是當時甲乙對開票稅款沒有達成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現金借款時 內賬 借記:其他應收款 10萬 貸記:現金 10萬 乙公司開票收到款項 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營業收入 9 貸記:應交稅費1萬 內賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應收款9萬 貸記:管理費用~其他1萬 這樣記賬對不對,該如何正確記賬
乙公司借現金10萬給甲公司 乙公司內賬 借記:其他應收款-個人 10萬 貸記:庫存現金 10萬 之后甲公司要求乙公司開具9%稅率的工程專票10萬元 乙公司開票后收到款項內賬 借:銀行存款 10萬 貸:其他應收款-個人9萬 管理費用-其他 1萬 這么做對么,該如何記賬?
甲公司幫乙公司代買一臺設備 假如金額10萬 甲公司找丙公司購買回來后 賬務上 借 其他應收款—乙公司 10萬 貸 銀行存款 10萬 后錢收回來 借銀行存款 貸其他應收款 但 丙公司給甲公司開了一張專用發票 應該怎么賬務處理了
請教老師能給于指教謝謝:甲公司計劃購買一批設備10臺,讓職工乙從網上丙公司購買,甲公司將資金直接匯給乙職工,丙公司將發票直接開給甲單位。 甲公司賬務這樣處理是否合適: 匯給乙資金: 借:其他應收賬款……乙 貸:銀行存款 甲公司收到丙單位的設備及發票: 借:固定資產 貸:其他應收款……乙
1月甲公司借錢給乙公司68萬,1月乙公司給甲公司60萬元的貨,沒開發票,甲公司1月做賬 借:其他應收乙公司68萬 貸:銀行存款68萬 借:庫存商品60萬 貸:其他應收乙公司60萬 后面來發票陸續貼入憑證,這樣可以嗎
你好,老師,我想咨詢一下,支付費用的時候,可以直接做成借:管理費用,貸:其他應收款,這樣可以不?
生產型出口發票按照報關單的申報日期還是出口日期查匯率開票
請賈蘋果老師解答,其他人勿接否則差評,暫估調增后應付賬款怎么處理
出口企業,員工日本出差報銷,這些票據合規嗎,所得稅前能抵扣嗎?
老師您好!請問下,員工工資16751.01元,減5000,減子女教育兩小孩4000,那么應稅工資是7751.01元,屬于二級工資數,7751.01*0.1-2520/12個月=565.10元,這樣行嗎
老師匯算清繳固定資產折舊那個表,填的是24年新增的固定資產的數嗎(24年的年報)
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!!暫估原材料是否要做納稅調整
您好!老師年終獎放在那個科目啊
這個借方為什么是以前年度損益調整,它替代了哪個損益科目
企業所得稅匯算清繳補繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
就我這個分錄正確的情況下,就喊乙給甲開票,不給我司開可以不呢
老板想升一般納稅人,想升了以后乙再給我們開專票抵稅
寫委托付款說明 然后不給您單位開具發票 升一般納稅人 開了專票給您 您怎么平賬啊? 您收款那筆業務沒法平啊?
唉,頭痛,還是機器設備,不是小商品
老板會出難題
有開進來的 就要開出去 不然您往來進的平不了
那我給甲開出過去,乙又給我開,乙給我開普票我給甲開普票,乙給我開專票我給甲開普票
如果是小規模納稅人期間發生的業務 后面轉為一般納稅人也不能抵扣進項的