可以的,可以這么做的。
乙公司提現(xiàn)10萬(wàn)元借給甲公司個(gè)人,乙公司掛其他應(yīng)收款個(gè)人往來(lái),甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開(kāi)具9%的工程專(zhuān)票10萬(wàn)元,通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬還給乙公司,但是乙公司開(kāi)票自己承擔(dān)了9個(gè)點(diǎn)稅款。現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題是當(dāng)時(shí)甲乙對(duì)開(kāi)票稅款沒(méi)有達(dá)成一致意見(jiàn)。沒(méi)有說(shuō)以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時(shí) 內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款 10萬(wàn) 貸記:現(xiàn)金 10萬(wàn) 乙公司開(kāi)票收到款項(xiàng) 外賬 借記:銀行存款 10萬(wàn) 貸記:營(yíng)業(yè)收入 9 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)1萬(wàn) 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬(wàn) 貸記:其他應(yīng)收款9萬(wàn) 貸記:管理費(fèi)用~其他1萬(wàn) 這樣記賬對(duì)不對(duì),該如何正確記賬
乙公司借現(xiàn)金10萬(wàn)給甲公司 乙公司內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款-個(gè)人 10萬(wàn) 貸記:庫(kù)存現(xiàn)金 10萬(wàn) 之后甲公司要求乙公司開(kāi)具9%稅率的工程專(zhuān)票10萬(wàn)元 乙公司開(kāi)票后收到款項(xiàng)內(nèi)賬 借:銀行存款 10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人9萬(wàn) 管理費(fèi)用-其他 1萬(wàn) 這么做對(duì)么,該如何記賬?
甲公司幫乙公司代買(mǎi)一臺(tái)設(shè)備 假如金額10萬(wàn) 甲公司找丙公司購(gòu)買(mǎi)回來(lái)后 賬務(wù)上 借 其他應(yīng)收款—乙公司 10萬(wàn) 貸 銀行存款 10萬(wàn) 后錢(qián)收回來(lái) 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 但 丙公司給甲公司開(kāi)了一張專(zhuān)用發(fā)票 應(yīng)該怎么賬務(wù)處理了
小規(guī)模納稅人A企業(yè)2024年1月借錢(qián)給一家一般納稅人企業(yè)B企業(yè)60萬(wàn),B企業(yè)拿了68萬(wàn)元的貨給A,但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票,A做賬借:庫(kù)存商品-暫估68 貸:其他應(yīng)收68 借:其他應(yīng)收60 貸:銀行存款60 可以這樣做賬嗎
1月甲公司借錢(qián)給乙公司68萬(wàn),1月乙公司給甲公司60萬(wàn)元的貨,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,甲公司1月做賬 借:其他應(yīng)收乙公司68萬(wàn) 貸:銀行存款68萬(wàn) 借:庫(kù)存商品60萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收乙公司60萬(wàn) 后面來(lái)發(fā)票陸續(xù)貼入憑證,這樣可以嗎
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>