您好,作廢了就不會(huì)有提示的,是不是作廢沒(méi)有成功,去查一下發(fā)票記錄
我5月份代開(kāi)了一張不含稅增值稅專(zhuān)用發(fā)票135922.33,對(duì)方不要票了,大廳7月份給作廢的,當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)稅款,提示不出來(lái)作廢,正常報(bào)稅了,稅款也交了,怎么處理這種情況,現(xiàn)在報(bào)稅提示這個(gè)圖片
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們公司從2月份開(kāi)始變成一般納稅人,去年11月份的時(shí)候開(kāi)錯(cuò)了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有顯示出這張發(fā)票來(lái),我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒(méi)有抵
本月?lián)Y?gòu)買(mǎi)粽子用于發(fā)給員工,當(dāng)時(shí)開(kāi)票開(kāi)的是專(zhuān)票,這張專(zhuān)票已經(jīng)認(rèn)證,稅也已經(jīng)申報(bào)了。那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候還能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?下個(gè)月申報(bào)系統(tǒng)和賬上同時(shí)做嗎?
老師,上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了一張專(zhuān)票,上個(gè)月沒(méi)有作廢,是不是需要申報(bào)納稅,等下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候又負(fù)數(shù)申報(bào)呢
老師,我們公司專(zhuān)票核定的數(shù)量是40份,這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了增值稅,稅盤(pán)也已經(jīng)清卡了,但是申領(lǐng)專(zhuān)票時(shí)候,提示只能領(lǐng)10份,這是為什么
你好,老師,同一個(gè)老板控制的不同法人公司的多個(gè)公司收款接業(yè)務(wù)比如A公司缺錢(qián)了要給上游運(yùn)營(yíng)商公司打款,就BCDF公司匯集款項(xiàng)打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開(kāi)票,上游運(yùn)營(yíng)商公司給A公司開(kāi)票。這樣做可以嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?因?yàn)槲覀冃枰鄠€(gè)公司分開(kāi)承接項(xiàng)目
老師,請(qǐng)問(wèn)全盤(pán)會(huì)計(jì)和庫(kù)管的財(cái)務(wù)軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開(kāi)票,一般開(kāi)什么類(lèi)目的票可以開(kāi)成6個(gè)點(diǎn)或者9個(gè)點(diǎn)的票面
老師,私戶可以轉(zhuǎn)公戶嗎
公司一般戶用于采購(gòu)支付和銷(xiāo)售收款沒(méi)問(wèn)題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問(wèn)一下去年進(jìn)的設(shè)備已經(jīng)賣(mài)出去了,由于沒(méi)付款就沒(méi)給票,我12月底就暫估的成本,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了我應(yīng)該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買(mǎi)種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
老師,我們單位組隊(duì)6名人員去參加民族體育運(yùn)動(dòng)會(huì),每人給支付5200的務(wù)工補(bǔ)貼。他們也不是我們單位的人。然后把這6名人員的錢(qián)打給一個(gè)人了,讓他給下面的人發(fā)下去,我們也有花名冊(cè),按了手印的。我該怎么記賬?
老師你好 請(qǐng)問(wèn)下就是我方開(kāi)技術(shù)發(fā)票對(duì)方公司開(kāi)銷(xiāo)售貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái) 這兩張發(fā)票的金額可以對(duì)沖嗎 就是對(duì)方以貨物付了這張技術(shù)發(fā)票的開(kāi)票金額
老師公司購(gòu)買(mǎi)一輛汽車(chē),可以一次性入賬不提折舊嗎?
我又紅沖一下,他提示這,說(shuō)明紅成功了。
您好,那不用理會(huì)這個(gè)提示,能申報(bào)就提交
老師,我查閱了一下,這個(gè)發(fā)票是去年第四季度開(kāi)的。那就應(yīng)該把退稅了吧。把這個(gè)發(fā)票負(fù)數(shù)寫(xiě)進(jìn)去?
哦哦,是填負(fù),您看能不能申報(bào),我們這個(gè)情況是申報(bào)不成功的 那本季度 我們沒(méi)有開(kāi)藍(lán)票,總經(jīng)理為負(fù)是申報(bào)不了的,咱要帶好這2個(gè)發(fā)票去大廳申報(bào)了。
老師,是不是減免明細(xì)表填專(zhuān)票的百分之二的負(fù)數(shù)。
他提示我這了
您好,減免那個(gè)不是自動(dòng)出來(lái)的,我們不填申報(bào)下
老師表一減免不寫(xiě),表二這樣,帶出來(lái)的稅就多了。也不對(duì)
您好,不好意思,剛才在吃飯,16欄填 -49.9
老師,我就這么填的。
您好,圖中16欄是-149.70,改填 -49.9行不行
不行不行
您好,能申報(bào)的話(不是強(qiáng)制)可以申報(bào),系統(tǒng)這個(gè)提示您看是0.03,好多人提到這個(gè),稅務(wù)的回復(fù)也是數(shù)據(jù)對(duì)就可以申報(bào)
那我就正常申報(bào)呀,減免表寫(xiě)專(zhuān)票的0.02。
您好,可以的,最后退49.9正好我們專(zhuān)票稅金就可以
包不過(guò)去
您好,我覺(jué)得咱這次要去大廳申報(bào)的,我們一般人如果本期只有退貨也是網(wǎng)上申報(bào)不了的,要帶好原來(lái)藍(lán)票原來(lái)申報(bào)表,和本次紅票,還有公章去稅務(wù)大廳申報(bào)
好的老師
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了,祝您每天開(kāi)心!