借工程施工福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借,應(yīng)付薪酬福利費(fèi)貸銀行存款。 如果是高危行業(yè)的可以,其他的不行。 高危是按照工資的14%抵扣所得稅。 能分出一個人是多少的需要交個稅
我們是管材加工廠家一般納稅人,公司給員工購買了團(tuán)體意外險,并且取得了保險公司開具的增值稅專用發(fā)票,請問老師會計分錄怎么做?進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?所得稅可以稅前扣除嗎?
老師您好,給員工支付了一筆費(fèi)用,稅費(fèi)是我們企業(yè)要代扣代繳的,當(dāng)時做賬沒有從員工費(fèi)用中扣除,也就是企業(yè)墊付了,但是這個最后肯定是要跟員工扣除的,這個員工是個臨時工。我現(xiàn)在之前的分錄是借:管理費(fèi)用。應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒有從付給對方的金額中扣除,而是企業(yè)墊付的,我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對方的金額中扣除的分錄,麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄,謝謝老師
老師,我們公司是做光伏電站安裝的(一般納稅人),我們單位給臨時工購買的雇主責(zé)任險可以進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項稅抵扣嗎?但是臨時工我們不做工資申報個稅的,這種情況的可以進(jìn)項抵扣嗎??抵扣了會計分錄怎么做?麻煩一一指導(dǎo)一下哈
老師,我們公司是做光伏電站安裝的(一般納稅人),我們單位給臨時工購買的雇主責(zé)任險可以進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項稅抵扣嗎?但是臨時工我們不做工資申報個稅的,這種情況的可以進(jìn)項抵扣嗎??抵扣了會計分錄怎么做?麻煩一一指導(dǎo)一下哈,會計分錄會計分錄指導(dǎo)
老師,我們公司是做光伏電站安裝的(一般納稅人),我們單位給臨時工購買的雇主責(zé)任險可以進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項稅抵扣嗎?但是臨時工我們不做工資申報個稅的,這種情況的可以進(jìn)項抵扣嗎??抵扣了會計分錄怎么做?我說的會計分錄呀,麻煩細(xì)看一下老師
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當(dāng)時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當(dāng)時稅務(wù)局系統(tǒng)也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發(fā)票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,而且稅務(wù)局里查詢25年收到的成本發(fā)票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
老師,所得稅匯算清繳中的業(yè)務(wù)招待費(fèi),包含管理性質(zhì)的招待費(fèi)嗎,比如請政府領(lǐng)導(dǎo)用餐?
老師,采購款6000元,是單位法人支付的,現(xiàn)在需要報銷,能采用現(xiàn)金支付嗎
你好,請問出口的貨物貸代是不給主提單的嗎
老師好,請教一下,當(dāng)拿到24.12月份增值稅申報表時,怎么知道當(dāng)年增值稅稅負(fù),看哪一欄金額除以當(dāng)年銷售額呀
老師,下面表的數(shù)據(jù)原值那一行的所有數(shù)據(jù)來源,根據(jù)賬上的哪個數(shù)據(jù)填,依據(jù)是什么,是借方還是貸方,非常感謝
補(bǔ)繳以前年度稅款,產(chǎn)生的滯納金需要用“以前年度損益調(diào)”整科目嗎
老師,我小規(guī)模時期購進(jìn)了一輛車,現(xiàn)在是一般納稅人,當(dāng)時小規(guī)模時期是沒有抵扣發(fā)票的,現(xiàn)在要賣出去這個車,需要繳納幾個點的稅?
你好老師,想請問一下公司做吊裝運(yùn)輸服務(wù)的然后開票稅率不一,那我的進(jìn)項票也是開票稅率不一的,那我客戶要我算進(jìn)項票差多少,我怎么算,是不是也要按照稅率不一的情況來算進(jìn)項呢
老師,小規(guī)模季度開一張整30萬的普票,免征增值稅嗎?