您好,發票里面是不能備注的
老師,您好!我是文化傳媒公司、小規模,客戶委托我司辦會議,并要求給他們提供的發票是制作費,不能開會議費,但酒店只能給我是提供會議和住宿發票,這樣可以嗎?
老師,我想問您幾個問題,就是,我們公司是一個體育服務公司,然后,前幾天在外地做了一個比賽活動,然后,就是涉及到了一些住宿費和餐費,對方是把錢打給了,把所有的款就住宿費和餐費全部打給了我們,然后我們只是幫他們代付一下就。店,但酒店那邊兒給我開了一個住宿費和餐費的發票,這個正常來說我們是,就是這個我們是算是我們的實際發生,就是我覺得我個人覺得是成本,所以我不知道能不能計入到成本里邊,住宿費和餐費,或者這樣?我該怎么入賬?
老師您好,我們是一家住宿餐飲酒店,與另一家酒店有合作,要給他們返點,需要他們給開發票,他們只能開住宿發票,可以在備注上備注返點或者其他的說明嗎
老師您好,我們是一家住宿餐飲酒店,與另一家酒店有合作,要給他們返點,需要他們給我們開發票,他們只能開住宿發票,可以在備注上備注返點或者其他的說明嗎
老師您好,請問我公司為酒店,主營住宿,前一段時間我公司籌建時的裝修公司人員住了很久大概有1萬元的住宿費,現在我要把這筆費用掛賬他們公司,(我公司賬務上有他公司的其他應付款)現需要這筆住宿費低減應付款,我是否應該在酒店給他公司開具住宿發票,然后分錄怎么做 請老師指導,謝謝
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
那直接開住宿發票不備注可以嗎
對,可以的,別注備就成了
好的謝謝
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝