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我2023年12月那張收入票是:借銀行存款-44100。貸:主營業(yè)務收入43663.37。貸:應交稅費-增值稅436.63;同時“免稅稅金轉入營業(yè)外收入”,借:應交稅費-增值稅436.63貸:營業(yè)外收入:免稅收入436.63。2024年1月如何做紅沖?因為現(xiàn)在國家優(yōu)惠政策,這增值稅是免的,所以會多出那一筆分錄

2024-04-03 13:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-03 13:27

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2024-04-03
你好,1正數(shù)一負數(shù)不影響的,你可以直接做到今年。
2024-04-03
您好 沒有增值稅需要繳納 就不需要計提稅金及附加
2022-05-12
對的,是的,是這么做的。
2023-01-09
你好,是這樣做分錄才是 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款??, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2023-06-30
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