你好,你的意思是紅字發(fā)票開錯了嗎?
我公司小規(guī)模納稅人,月不超10元免增值稅,那我收入的分錄是借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅,等季度終了借:應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅貸:營業(yè)外收入這樣可以嗎
老師,2023年增值稅開具普票不超30萬元,會計分錄 借:應收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入-a 應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免稅
2022年1月開普票3個點發(fā)票 100000元享受政策2912.62增值稅免稅,做分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)務收入, 不需要做應交稅費嗎?免稅還是做營業(yè)外收入?
老師我想問下小規(guī)模的增值稅我的會計分錄是這樣做的,發(fā)生業(yè)務時 借:應收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金等科目) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 免征增值稅時 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業(yè)外收入--補貼收入 這樣做是對的嗎?
我2023年12月那張收入票是:借銀行存款-44100。貸:主營業(yè)務收入43663.37。貸:應交稅費-增值稅436.63;同時“免稅稅金轉入營業(yè)外收入”,借:應交稅費-增值稅436.63貸:營業(yè)外收入:免稅收入436.63。2024年1月如何做紅沖?因為現(xiàn)在國家優(yōu)惠政策,這增值稅是免的,所以會多出那一筆分錄
某個集團公司計劃建設一個新項目,該項目的主要建筑工程如下所示:一、主體工程建筑面積638平方米,單位建筑投資資金擬為2300元;輔助工程建筑面積309平方米,單位建筑投資資金擬為2080元;施工過程中土石方工程量為860立方米,單位投資資金擬為850元;場區(qū)鋪設工程量為1050立方米,單位投資資金擬為680元;二、該項目擬從國外進口兩套機電設備,重量為1500噸,國外裝運港價格為400萬美元。其他有關費用標準為:國外運費為360美元/噸,海上運輸保險費率為0.266%,銀行財務費率為0.5%,海關監(jiān)管手續(xù)費為0.3%,外貿手續(xù)費率為1.5%,關稅稅率為22%,增值稅率為17%。美元和人民幣間的匯率為6.54,設備的國內運雜費率為2.5%。另外從國內一合作的機械工廠購入三臺標準設備,每臺設備的合同價格為250萬元,國內運雜費率為2.5%其他設備的定額費率為13%。三、當前國內的設備安裝費費率一般為0.5%,其他設備每噸的安裝費為1200元,通風照明等設備的單位安裝費為460元,安裝面積為980平方米。
小規(guī)模工程公司 買了一輛摩托艇 可以抵抗企業(yè)所得稅的成本嗎。用于招待 需要納稅調增嗎
匯算清繳虧損在彌補虧損明細表中還需要填寫數(shù)據嗎
我們公司注冊資金1000萬元,已全部實繳完畢,以前有2個股東,2025年其中1個股東退出了,股權全部轉到剩下的另一個股東,公司名稱還是叫XXXX有限公司,請問老師:1.公司名稱還能叫原來的公司名稱嗎,我百度了一下說個人獨資企業(yè)不能叫有限公司或者有限責任公司?2.我們公司現(xiàn)在的稅收政策和原來有哪些區(qū)別,公司需要繳納哪些稅費呢?
A公司注冊資金200萬其中股東蒙占股99.95%,實繳了250.9萬,實際多繳了50.9萬,黃占股0.05%,實際繳了0元。 又以A這個公司100%控股成立了B公司 B公司注冊資金200萬其中A公司股東蒙實繳了110.1萬,黃實繳10元,這個怎么處理?先處理A公司的多實繳的50.9萬元這問題怎么才能合法合規(guī)處理?B公司又怎么處理?
老師,住宿可以開專票嗎?
您好老師麻煩咨詢一下勞務派遣企業(yè)升一般納稅人開發(fā)票是不是可以差額開具發(fā)票
老師,我們經理24年1月骨折了,在工作期間,他現(xiàn)在拿來一堆住院的資料,報銷可以嗎
麻煩圖片這個老師說下謝謝
酒店婚禮廳舞臺燈光重裝更新需要4萬元 這個賬怎么掛哪個科目合適