你好,借銀行存款1000,貸主營業務收入800,其他應付款200
老師我想請教一個問題,就是我有個供應商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
老師有個問題哈我們給供應商先打了5000的貨款,做的分錄借預付賬款5000、貸銀行5000、收到發票借庫存商品5000貸預付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的,出的這1200供應商還有給我們返點200,這后面的分錄我應該怎么做呢返點的200我們要給供應商開票的,1200供應商不會給我們開票了因為之前已經開過了。
供應商給我們開13點的票,實際收取5個點,這種要怎么做會計分錄? 比如,購買1000元的餅干,價稅合計的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發 借:預付賬款 1000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)130 貸:銀行存款 1130 當供應商發貨了 借 庫存商品1076.19 貸 預付賬款 1000 76.19 如果按票面金額是需要這樣做,但是實際上,供應商只收了5個點,也就是說,他會發1076.19元的餅干過來,那我們的會計分錄到底要怎么做呢
你好,供應商給我們開發票收稅點,我們給客戶開發票收稅點,怎么確定我們是賺了還是賠了?謝謝你了
你好,供應商給我們開發票收稅點稅率4.5%,給我們開了二百萬的發票;我們給客戶開發票收稅點,稅率5.5%.,開票250萬,我們需要交印花稅,怎么確定我們是賺了還是賠了?謝謝你了
老師零申報不用做賬,對嗎
個體工商戶,定期定額的,個稅要申報么
老師:我們公司2018年成立,注冊資本500萬,到現在還沒有實繳完成,按現在新規定到話,必須再什么時間內完成注冊資本的實繳?
老師 能不能寫一下 增值稅及附加稅 月末需要做的憑證 勾選了做的憑證
請問老師小規模非盈利組織利潤表本月數是填季度數據嗎?匯算清繳年報本月數是填1-12月數據嗎?
本月開具技術服務費(施工)29萬。6個點稅額16415。施工過程用到的網線,材料取得的13個點的進項票是否可以抵扣
老師,要求做兩套賬,要怎么操作?
客戶今年2月 按年付了服務費,金額共12000,現在四月份,但額度用完,無法開票,等到五月份,可以這樣開票嗎:開一張一季度金額發票合計3000,然后再開一張金額1000相當于四月份的,再開一張金額1000相當于五月份的,后續7個月各開1000,這樣可以嗎
請問老師,工商年報里的應納稅額包含企業所得稅額嗎
請問老師,這些業務是做在一張憑證上嗎?