你好,你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,稅率開的多少?
老師你好!我公司是小規(guī)模納稅人,客戶要求我們提供13%的發(fā)票。我們讓同行業(yè)單位幫忙代開了13%發(fā)票給客戶,我們再開3%的發(fā)票給幫忙代開的單位。請問發(fā)票之前的稅點(diǎn)差應(yīng)該怎么計(jì)算?謝謝!
你好,供應(yīng)商給我們開發(fā)票收稅點(diǎn),我們給客戶開發(fā)票收稅點(diǎn),怎么確定我們是賺了還是賠了?謝謝你了
你好,供應(yīng)商給我們開發(fā)票收稅點(diǎn)稅率4.5%,給我們開了二百萬的發(fā)票;我們給客戶開發(fā)票收稅點(diǎn),稅率5.5%.,開票250萬,我們需要交印花稅,怎么確定我們是賺了還是賠了?謝謝你了
請問我們開專票是9點(diǎn),收客戶3點(diǎn)稅,我們有供應(yīng)商開票給我們,不另收稅點(diǎn),我如何計(jì)算這其中賺多少還是虧多少
你好老師,我們賣給客戶產(chǎn)品是不含稅,對方要求開發(fā)票,我們收客戶稅點(diǎn)是7%,然后客戶還說稅點(diǎn)太高了要求5%,這樣5%我們虧嗎?
比方說3月入實(shí)收資本,在4月今天申報(bào)沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報(bào)才沒有
老師 核定征收的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅的應(yīng)稅項(xiàng)是按照開發(fā)票的不含稅金額填的嗎?因?yàn)楹藢φ魇諞]有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費(fèi)用科目,請問匯算清繳表需要調(diào)整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務(wù)處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時(shí)我是開票十己抵扣的進(jìn)行交印花稅,其他未抵扣的進(jìn)項(xiàng)沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費(fèi)是按什么攤銷?
您好 轉(zhuǎn)讓股權(quán)9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉(zhuǎn)讓價(jià)是不是需要99萬元
您好,老師!企業(yè)用的是小準(zhǔn)則,有固定資產(chǎn)減值損失,稅務(wù)系統(tǒng)負(fù)債表沒有這個(gè)科目應(yīng)該怎么申報(bào)?
外貿(mào)出口退稅中有5項(xiàng)商品,進(jìn)項(xiàng)其中一項(xiàng)是收據(jù),其他是可退稅專票,那這個(gè)收據(jù)部分是供應(yīng)商確定無法開出發(fā)票,除了不操作退稅系統(tǒng)之外,還要做些什么呢?
老師,這個(gè)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)這里生產(chǎn)經(jīng)營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅的那個(gè)稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業(yè)所得稅,交了2萬,是2023年補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,這個(gè)2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
一般納稅人,對方收我們稅點(diǎn)5.4%,我們收客戶稅點(diǎn)6.5%,怎么看我們是賺了還是賠了?
你用對方開的發(fā)票含稅金額除以1%2B稅率就是進(jìn)價(jià),你們給客戶開的發(fā)票除以1%2B稅率就是銷售價(jià),對比這兩個(gè)價(jià)格就知道賺還是不賺了
不是應(yīng)該算上我們扣的稅款嗎?印花稅啥的
如果你需要算這些,那就是完全把你們企業(yè)的所有成本都轉(zhuǎn)嫁到對方了,一般看賺還是不賺就是看你的銷售價(jià)格和進(jìn)貨價(jià)格,這兩個(gè)價(jià)格不含稅對比就可以了。
印花稅按照合同來交的,沒簽合同不用交。增值稅用不含稅價(jià)格對比也不考慮了,因?yàn)槟阋呀?jīng)抵扣了。還有城建附加稅。