同學你好,你們有預收賬款科目的話,為什么還要填到應收賬款去。 如果沒有預收賬款科目,應該是填應收賬款負數(shù)。
按照這個余額表,資產負債表上的應收賬款應該是,應收賬款借方的本期發(fā)生額+預收賬款借方的本期發(fā)生額,資產負債表的預收賬款金額應該是,預收賬款貸方本期發(fā)生額+應收賬款本期貸方發(fā)生額,對嗎
老師!我手工填資產負債表,應收賬款取數(shù)!我是把應收賬款的借方發(fā)生額總數(shù)加上預收賬款的借方發(fā)生額總數(shù)想加填了!預收賬款的取數(shù)是,預收賬款的貸方發(fā)生額加應收賬款的貸方發(fā)生額相加填列是嗎!謝謝
手工填列資產負債表,應收賬款和預收賬款是不是只管當月產生的應收賬款借方明細和預收賬款借方明細!以前產生的不用填列!謝謝
現(xiàn)在要新建賬套,前會計弄了很多預收預付,我想把他們放到應收應付,預收貸方發(fā)生額填到應收那邊,余額在貸方,正數(shù)填到應收借方余額,還是負數(shù)填。預付借方發(fā)生額填到應付哪邊,余額在借方,正數(shù)還是負數(shù)填到應付貸方余額?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛(wèi)生條件差,侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業(yè)外收入,罰沒利得合適嗎
小規(guī)模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業(yè)外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現(xiàn)在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規(guī)模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
老師,通過應收賬款的明細賬,可以看出來2024年7月到2025年4月這個客戶總共給我們打了多少錢,還欠我們多少錢嗎?
A單位向B單位打投資款,要繳納印花稅嗎?
如 全年計提工資110萬,當年發(fā)放100萬,次年匯算清繳前發(fā)10萬,企業(yè)所得稅匯算清繳工資薪金調增表怎么填 賬載金額110 實際發(fā)生額 110 稅收金額110 這樣對嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,供應鏈企業(yè)。給大學食堂配送蔬菜和肉。學校每年放寒假暑假,我們項目上也放假。一年差不多會有三個月的時間是不上班的。請問,支付的一年的房租費,是按一年12個月來攤銷還是按照9個月來攤銷?
有一個預收賬款科目!先收了錢!還一直沒給對方開票
就是這兩個科目匯合成一個?我們這個個體目前就做手工賬!所以就設了兩個科目
那就用兩個科目,沒有必要合并。
那我上面的取數(shù)邏輯沒錯吧
現(xiàn)在我的資產負債表不平!我在想是不是就是這個應收和預收不對
預收賬款是負債,同學是不是當成資產了。
沒有!我知道是負債!就是我新接手一個個體的賬!他以前的資產負債表就不平!而且沒有應收賬款!和預收賬款科目!我自己這個季度做好當季的憑證!填列數(shù)據(jù)的時候!也不平!就想問一下!我資產負債表填列的期末數(shù)不就是我今年第一季度的數(shù)據(jù)嗎?和年初數(shù)有沒有關系!
有關系啊,是在期初數(shù)的基礎上進行增減變動,才有的期末數(shù)。
那我上面填列預收賬款的金額邏輯有沒有問題?
同學的邏輯沒問題