你好,第一行里面填寫的是你的應納稅所得額乘以20%。
老師請問企業所得稅匯算清繳 A107040減免所得稅優惠明細表第一行小微減免那一行怎么填寫
老師,減免所得稅優惠明細表A107040,這個表在什么情況下不用填?
減免所得稅優惠明細表(A107040) ,這個表怎么填寫
免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表,所得減免優惠明細表,減免所得稅優惠明細表,稅額抵免優惠明細表,都是什么意思,這4個企業如何選填嗎?
免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表,所得減免優惠明細表,減免所得稅優惠明細表,稅額抵免優惠明細表,都是什么意思,這4個企業如何選填嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
在10000表的多少行啊
我怎么上面顯示0啊
你好,應納稅所得額應該是19行的那個吧,你看一下,我忘記了,要不你截圖。
單位有盈利嗎?如果有盈利才需要填寫,沒有盈利的不能填寫。
虧損的老師,明天我給你截圖看看
虧損的這里就是0 出不來其他的
好的謝謝老師
是0那我就不用填了對吧,
你好,對的是的,打開保存一下就行。
懂了,感謝老師耐心解答
不用客氣,工作愉快