可以的,可以這么做的,如果是一般納稅人。
銷售收入不含稅入賬嗎?比如現在美團收入或者微信支付都有手續費,這個手續費走財務費用,借:銀行存款,財務費用,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅。小規模的話按1%計算稅金。主營業務收入這怎么計算金額呢?稅金用銀行存款入賬金額*1%嗎?主營業收入和銀行存款入賬金額一樣嗎?
老師,我們公司備案的是小企業會計準則,請問收到個稅手續費返還,是計入其他業務收入還是計入營業外收入?如果計入營業外收入的話,做賬的時候還需要按照6%價稅分離來做賬,并且交6%的增值稅嗎?
老師,我想請問一下,個稅手續費返還,我是計入的營業外收入,然后按照6%來價稅分離。請問,在申報3月份增值稅的時候,不含稅的營業外收入和稅額也要填列在申報表里面是嗎?計算3月份增值稅稅負率的時候,不含稅的收入,就是還要考慮這筆個稅手續費返還計入到營業外收入的不含稅金額是嗎?
老師好,收到個稅手續費返還如何入賬,是否按照收到金額除以1.06做價稅分離,不含稅金額入營業外收入,稅額計入應交銷項稅呢
老師好,收到個稅手續費返還如何入賬,是否按照收到金額除以1.06做價稅分離,不含稅金額入營業外收入,稅額計入應交銷項稅呢
我們這次是小規模這個季度開出去發票45萬。需要繳納多少錢稅
柴油發票不是加油站,自己公司能開嗎?柴油有存在倒買倒賣嗎?
請問之前是開陶瓷制造廠然后要轉網上貿易銷售,買進賣出需要注銷之前執照重新注冊嗎
當月增員一部分繳納3險的人員,次月就減員,還需要申報個稅嗎,不申報會有什么風險
什么情況屬于視同銷售,需要繳納增值稅呀?
老師好,公司在A區A街道,現在搬到A區B街道,要做什么手續
老師,收到退回以前年度的房產稅怎么帳務處理?
老師 請問24年的成本票在24年12月作廢重開,金額都一樣,只是開票的貨物名稱不一樣,一個是作廢的是其他業務成本,重開的是主營業務成本的發票,之前忘記入賬了,在25年4月的時候直接紅沖當時做的那個憑證,然后再做一筆正確的分錄可以嘛老師?
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計提直接交。后來股權裝讓賬目進行調整,發現不應該交申請退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上。現在要進行2024年匯算清繳,發現有所得稅科目有這個數,報表是負數。如果當時紅沖了報表就不是負數要交所得稅。請問這個情況現在怎么處理?
公司打算申請高新技術企業,需要做哪些準備,有什么注意事項
申報增值稅的時候是不是按照不含稅金額作為未開票收入申報呢
是的,對的,是這么做的。