你好,實際之前有虧損的可以。
老師好!2021年所得稅匯算清繳時發現2021年會計賬上少計入,營業外支出32.07元稅務局罰款滯納金,該單位執行企業會計制度,那么2021年所得稅年報財務報表調整營業外支出增加32.07元,所得稅2021年年度匯算清繳申報表也增加32.07元。請問2021年4季度財務報表和企業所得稅4季度申報表不調整營業外支出增加32.07元可以嗎,在2022年4月調整,,營業外支出增加32.07元,就是利潤減少32.07元可以嗎
上一年11月份,產生一個罰款900.51元,未記入營業外支出-罰款,記入了營業稅金及附加,那么在納稅調整明細超里面還能填寫到第19列罰金罰款欄目嗎?還是如果填單這里,就又和年報利潤表營業外支出罰款欄總金額不一致!還是直接填其他欄調增
所得稅匯算清繳納稅調整增加額34.3是滯納金。當時營業外支出中沒提現。跟相關的稅款一同做賬了。其中有一筆是補交以前年度所得稅時的滯納金我記賬的是利潤分配—未分配利潤19.22。這種情況我如何調賬?王老師賜教,IE,謝謝
如果21年的企業所得稅匯算,沒有調增罰款滯納金支出,現在讓調整報表,我們會計調整了罰款滯納金支出后,又調整了暫估成本和其他費用支出,算出來的報表不交稅款,能這樣報嗎?
老師,24年截止到本月沒有任何業務,收入成本費用都是0,營業利潤也是0對吧,現在支付了一筆稅務罰款500元,計入營業外支出了,那利潤總額就是-500。 現在企業要注銷,做所得稅年報時這500罰款做調增后,那納稅調整后所得不就是0了嗎?還是不用交所得稅對吧?
老師,增值稅專用發票,數量1,單價15,價稅合計金額100元?怎么開銷售補差價的發票?
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
郭老師,現在個體工商戶也可以開13%的專用發票嗎?
公司法人和財務負責人可以是同一個人嗎?公司財務負責人資金出了問題,斷供了,影響公司經營嗎
請問前面很多年了,預付供應商的貨款掛了很多怎么平賬,可以當現金退回嗎?還是營業外支出,匯算調增?
物業購買2000元草坪機會計分錄
請問老師,出口貨物,客戶自己帶走的,作為生產廠家如何操作可以達到退稅條件?
公司是電器批發零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設置銷售量,完成任務就每臺返點給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續費后,用微信轉賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務處理請幫我寫一下。模式2賬務處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學堂學的就是單純進銷賣出,沒有這么復雜
您好老師我問下,營業執照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
虧損的話,在修改報表之前已經彌補過了
你好,那你一直都是負數利潤 是這個意思嗎?調增之后也是負數。
不是,是調整前利潤已經是正數了,大概有個1000,稅款交了20多,調整后是不是只能交稅了?
對呀是啊,需要交稅補稅的
滯納金的話是咋算的,比如說是22年的報表
天數1月16號到你交稅的當天 滯納金乘以天數乘以萬分之5。