沒有認證的發票沒法認證了,因為都已經紅沖了。現在只能視同普票做賬了,紅字折讓發票直接沖藍字
對方給我們開的紅字發票,對應的藍字發票已經抵扣過了,這張紅字發票應該怎么處理?在發票勾選認證里邊也沒有這張發票啊,這張發票需要勾選認證嗎?
購買方收到折扣折讓的紅字發票,前期已勾選認證, 沒有收到銷售方的退款,具體分錄怎么做
請問,對方開的發票我這邊認證已做賬但是沒有銷售,這月有銷售折讓負數發票,怎么分錄
老師,我這邊認證未抵扣發票,銷售方已開具紅字發票,我的95113認證發票界面提示收到三張紅字發票讓處理,需要做什么?
想問一下,我司沒有認證的專票,對方紅字,發票也已退回對方,我這邊還需要怎么做嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
藍字沒有入賬的,一直放著在,現在要不要做分錄還是不用管
把藍字和紅字一起按普票做賬就是
好的,謝謝啦!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。