具體什么時間申報看稅務局給你核定,要是按月申報你就按月申報,大多數是按季申報的多。一個季度30萬元是免稅的。
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因為之前企業所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎??
做跨進電商進口,主營業務是服務費(進出都不開發票)第一個月收入2萬以內,第二個月收入11萬,第三個月收入1萬5,請問小規模是按月交稅還是可以按季?我第二個月11萬申報納稅了已經,那其實一個季度不超過30萬收入,超過10萬的這個月也不需要繳納稅款的是嗎?我們公司業務是不開票的(進口電商平臺不需要開發票,日本也沒有開進項票給我們)
老師,請問小規模發票可以在同一個月內連續增量嗎?之前是萬元版的發票改版為10萬元版的,每張開票金額又不超一萬,后期會不會有什么風險或者會不會有稅務局限制使用的可能性呢?
簡述審計風險模型,謝謝老師
老師,現在是不是基本都是拖欠工資的工作了?如果拖欠工資一個月還能干嗎?
老師,業務員的費用票里邊有住宿,車票等,我是分開做明細,還是一起做個差旅費,有的會涉及到稅金,是不是要分開做
老師:今天收到一份稅務稽查通知書,但根據提供的網址打不開。我懷疑是假的。但又不敢打電話給稅局確認。這個通知書是發到郵箱里的。要怎么處理比較好。
老師好!咨詢下,公司 20萬的裝修合同,按照3、4、3比例分別付款、開票,會計賬務一般怎么處理比較好?是每次直接入費用就好,還是考慮長期待攤費用?
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎
老師,我們充值加油卡,充值時借其他應付款,貸現金。 加油時借銷售費用,貸,其他應付款,但是現在每次充值有贈送該怎么做賬,比如充3000送150
賬上沒有實繳,公司減資股東需要交個稅嗎
上個月 做賬 借:銷售費用-運費 貸:應付賬款- 有進項沒有勾選,本月可以調整分錄做賬:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銷售費用-運費 這樣可以嗎?
老師,批發零售業的企業所得稅稅負率是多少呢?怎么計算?