你好,是按照視同內銷處理,不免增值稅的
電商平臺從國外購入貨物,這是不是要做進銷存的?進口需要交稅金,然后稅金是入到商品的成本嗎,我只是收到進口增值稅的繳款書,是否需要繳交關稅
2021年1月,李先生通過與海關聯網的甲電子商務交易平臺從國外購買列入《跨境電子商務零售進口商品清單》中的配方奶粉,該次交易支付價款3000元。當月無其他交易。下列關于對該筆進口交易稅務處理的表述中,正確的有() A、納稅人為甲電子商務平臺 B、由海關核定征稅 C、進口環節增值稅按法定應納稅額的70%征收 D、適用關稅稅率為0% 為什么b錯了?
跨境電商企業申報出口退稅是在申報了增值稅后,那么申報了出口退稅后免抵稅額要交附加稅是又要填增值稅報表一次嗎
老師我想咨詢進口跨進電商的稅務方面的問題 1.進口跨境電商和國內電商運營有哪些稅是不一樣的,哪些稅是一樣的? 2.據我了解的話,跨境是多了進口關稅,進口增值稅和消費稅的,然后其中的進口增值稅是否可以抵消增值稅?如果可以抵消的話,就是相當于和國內電商運營的稅點是一樣的是嗎?只是多了一個交稅抵稅的步驟。 3客戶在電商平臺退貨退款是不是也可以退稅(跨境電商綜合稅)的啊?那如果可以退稅的話,是否還能拿出具的完稅證明抵扣增值稅呢?
小規模在一個季度里,有跨境應稅行為免征增值稅免稅額50萬,未達起征點免征額30萬,那么是要按80萬來繳納增值稅1%嗎,那這樣50萬免稅收入,就沒有免稅的意義了?怎么申報增值稅?
電商銷售公司發生的物流運費,物流公司不開票,可以通過電商公賬轉到物流公司私人賬戶上嗎?
老師,增資擴股,能提供一份增資協議或者股東協議嗎?
請問一般納稅人證明在哪里能打印嗎
老師a,咋理解呢。感謝老師
請問老師,我是個體戶,自己種香蕉,一季度開了686558.42的免稅發票,需要繳納多少個人所得稅
老師好,總分公司之間借款期限稅務局有要求嗎,可以長期掛賬不還嗎
如何區別海運費能不能計入銷售費用,所得稅前抵扣
我們支出了一筆費用,但是發票暫時沒有回來。會計做賬的時候借:應收賬款 貸:銀行存款,等發票回來的時候借:費用 貸:應收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請教一個問題,今天在會計聊天的時候,他們提到‘特殊性稅務處理’這個詞。想了解一下這個是什么,什么情況下要去做這個,做這個對企業有什么影響。第一次聽說這個所以想了解一下。
老師 我想請教下企業所得稅申報時自主研發、合作研發、集中研發的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發費用金額 還是等于加計扣除的金額