你好,那誰是誰轉出去的呢?
我們公司收到了其他公司的投標保證金,分錄是 借:銀行存款 2萬 貸:其他應付款-投標保證金-A公司 2萬 現在要退回A公司,我的分錄應該是 借:其他應付款-投標保證金-A公司 2萬 貸:銀行存款 2萬 還是 貸:其他應付款-投標保證金-A公司 -2萬 貸:銀行存款 2萬 我們公司是財務軟件做賬
老師就是我現在做帳,收到一筆款,然后我們之前的會計收到一筆款他做的是借銀行存款貸應收賬款貸方,現在收到一筆款,我這筆款,因為是投標保證金我就要退還給對方公司,那我是應該做借銀行存款貸應負賬款或者其他應付款,如果我這樣子做的話,對之前的做的那個帳會不會有影響?
老師銀行回單上前海人壽打了61.34給我們,我們每個季度都會買保險,這個是之前買多了,退回來的金額,我分錄寫成借銀行存款61.34 貸應付賬款61.34 借應付賬款61.34 貸管理費用——保險61.34對不對,還是借銀行存款61.34,貸營業外收入61..34
老師,收到的退質保金分錄是借銀行存款,貸其他應收款,因為這個質保金是之前另外一家公司(現在已經注銷了)支付的,退到我們這個賬戶,其他應收款就是負數,怎么平賬?
老師,收到的退質保金分錄是借銀行存款,貸其他應付款,因為這個質保金是之前另外一家公司(現在已經注銷了)支付的,退到我們這個賬戶,現在這個其他應付款二級明細是打款方還是那個?怎么平賬?
貨款是19369.20元,供應商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應交稅費核算嗎?資產負債表應交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質量問題,對我方產品檢驗產生的檢測費,對方入其他業務收入我,我方入什么費用?可以當做是和平時一樣的質量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務報表填寫的數據0不一致,可是我的財報是有數據,而且數據也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業所得稅嗎
提前開了一季度的房租發票,按月支付,如何入賬
是我們之前的一家公司已經注銷了
這筆錢要轉營業外收入嗎
不用支付的是轉到營業外收入。
因為他都給你退回來了,前面肯定有支出去呀,只不過說你支出這筆沒做賬。
是沒有做賬,不是我們支付的,我們只是收了款不用支付,轉營業外收入嗎老師?貸方是其他應付款對嗎?感覺應該是其他應收款,可以直接轉營業外吧,這種收款不付出去的要不要申報未開票收入繳納增值稅呢
建議你把原來支付的那筆分數補上。
怎么補啊,是23年4月收到的
借其他應收款貸方是你付款的方式。
補在幾月份啊老師,我 23年4月貸方是其他應付款科目呢
現在發現現在補上就補在現在。
貸方是你付款的方式,銀行付款就是銀行存款現金付款就是現金。其他人代替的就是其他應付款。
就是現在補做分錄借其他應收款?貸其他應付款 -注銷公司?23年4月份收到錢分錄是借銀行存款,貸其他應付款,咋個平賬呢
收到退款時是借銀行存款貸其他應收款。 然后補寄的那個我給你寫了。
收到退款做的是借銀行存款,貸其他應付款呢,怎么辦?現在補做分錄咋調整
那你就更正一下唄借其他應付款貸其他應收款。
那現在更正了再補做分錄借其他應收款,貸方是哪個,不是銀行存款也不是現金,貸可以是其他應付款-法人嗎,然后再轉賬給法人?
這幾種情況我都給你列舉了,你符合哪一個你貸方就是哪個科目。
因為我不清楚你情況,我不能給你做決定,我是把具體情況都給你列舉了,你自己對你情況。
貸方是法人支付的話,支付出去了就不用轉營業外收入了吧
就是這個情況啊老師,我不能支付給已經注銷的公司呢
你這種情況證明前面已經支付過了,只是你不清楚具體是什么情況支付的誰支付的?不然對方不會給你退錢,這樣理解不?
已經支付過的,你為啥還給對方支付重復支付呢?
這樣老板知道不得氣死了嗎?
我是說支付給法人平賬,相當于取現了呢,怎么是重復支付呢?那我又不能用現金或者銀行存款科目咋辦呢
這個你具體咋付款?我給你列舉了三種情況,你自己對一下你什么情況?說不清楚呢,你就不要隨便做問一下經手人。