你好,這個很匯算,沒有關系。
老師,您好,這匯算清繳表格里的二、四、六項都在期間費用表里填寫了,這個職工薪酬支出及納稅調整明細表里還需要填寫么,
老師,請問第三季度繳納企業所得稅時需要繳納稅款,如果是小微企業并且還有加計扣除的數要填,是在這張表格填寫還是等匯算清繳時填?
因為公司注銷,需要做24年的匯算清繳,1月份有個280元的稅控盤服務費,在匯算清繳企業所得稅報表里需不需要填列,如果填列在那填
老師,企業所得稅匯算清繳,有個財務報表,這個財務報表需要調整嗎?是先填寫財務報表然后在也是所得稅匯算清繳嗎
公司繳納的稅控盤服務費,在填寫所得稅匯算清繳時,表格里有這一項需要填寫這個的?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
什么意思? 那繳納的稅控盤服務費這個金額在那張表里面體現呢? 如果公司沒有抵扣這筆金額和抵扣了這筆金額的填寫方式一樣? 需要填寫匯算清繳那張表呢?
你好,你支付的時候,借,管理費用,辦公費貸,銀行存款, 然后你可以全額抵減,抵減的設借,應交稅費,應交增值稅貸,管理費用,辦公費就可以了,不涉及到以后的這些。
那計入辦公費里面,匯算清繳填寫那張表呢?小型微利企業。 如果沒有抵扣和抵扣填寫的方式都是一樣?
你好,因為你一進一出已經平了,所以不用填了。
你的意思是如果抵扣了是不用填寫? 那如果沒有抵扣那又是怎么填寫表的呢?
你好,,沒有抵扣完就有管理費用,你填到期間費用明細表下面就可以了。
小型微利企業沒有期間費用明細表,那還需要填?填寫哪張表呢
你好,這種就不需要填了。