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老師好,去年12月公司收到陽某私人轉到公戶500元,然后12月公司又開票給A公司,是這500元的業務,開票員現在才給這份發票我,說忘記了,這種情況應該怎么做?

2024-03-27 12:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-27 12:14

你好,那你增值稅也沒有申報這個500?

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快賬用戶3956 追問 2024-03-27 12:27

申報了,申報的時候按系統自動出的數據申報

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齊紅老師 解答 2024-03-27 12:29

你好,借應收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費, 然后匯算清繳納稅調增。

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快賬用戶3956 追問 2024-03-27 12:32

開票月份申報了增值稅,現在拿到發票直接做借應收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費,匯算清繳的時候怎么調增?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 12:34

你好,納稅調整明細表收入類未按權責發生制稅收金額里面填寫。

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快賬用戶3956 追問 2024-03-27 12:41

好的,按含稅還是不含稅金額,小規模納稅人

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齊紅老師 解答 2024-03-27 12:44

要交增值稅嗎?如果交的話不含稅。

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快賬用戶3956 追問 2024-03-27 13:01

減免,不達到起征點

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齊紅老師 解答 2024-03-27 13:17

含稅的需要把這個應交稅費結轉到利潤分配未分配利潤

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快賬用戶3956 追問 2024-03-27 13:20

5160,稅率是1%,未到征稅起征點減免,這種怎么入賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 13:23

借應收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費 借應交稅費,應交增值稅貸, 利潤分配未分配利潤, 這個未分配利潤: 第一個是5160÷1.01。 第二個例,5160÷1.01×1%,還有哪一個不會。

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快賬用戶3956 追問 2024-03-27 13:28

就做這筆分錄然后在入賬的這個季度申報增值稅的時候調增這筆數據上去是吧?還是企業所得稅季度的時候調增上去

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齊紅老師 解答 2024-03-27 13:30

匯算清繳的時候納稅調增。

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快賬用戶3956 追問 2024-03-27 13:31

2023年度匯算清繳的時候是嘛?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 13:34

對的是的對的是的對的。

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快賬用戶3956 追問 2024-03-27 13:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-27 13:41

不用客氣,工作愉快。

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你好,那你增值稅也沒有申報這個500?
2024-03-27
借應收賬款 貸利潤分配,未分配利潤 應交稅費, 需要補增值稅、所得稅。
2024-03-28
嗯嗯,可以補開的哈
2023-01-30
學員你好,首先A公司也就是你們公司開出的發票去哪了? 現在的狀態是,錢已經收到你方私賬了,發票你方也開具了,對嗎? 借:庫存現金 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2020-12-24
去年年底開具的發票屬于上一年的收入,應當計入上一年的賬目中。而現在開具的發票則屬于今年的收入,需要計入今年的賬目。
2024-03-29
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