你好,不能同意。沒有開票申請表,容易開錯。
老師,我想請教一個問題,就是我們公司,它下面有兩個銷售公司,股東他成立的另外一個銷售公司,然后我們當時做活動的時候,要給會員簽會員的話,簽成功一個就發一部手機嗎?比方說,那個手機是1萬塊錢,1萬塊錢然后當時是從我們公司賬戶走的,直接付給手機店的。然后到大概到一月末的時候,然后銷售公司把這個錢又還給我們公司了,比方a銷售公司是五部5000,B也是舞步5000,那我這個帳要怎么做呀? 收到那個手機票,發票是手機店開的,當時銀行轉賬的話,也是直接轉到手機店里面去的。 之后然后那個錢,股東他們又把它還回來了,這筆賬要怎么做呢?
老師你好,我們是建筑勞務公司,給總包開勞務發票,但是這邊做成本的只是人員工資,我算了下有很多人員都不能在個稅上申報,所以這剩下的成本怎么處理呢,我們這邊給班組長開發票收他們的管理費,再讓他們開發票根本就不可能,還有總包給我們開發票不僅收我們的管理費也要我們提供工資表,這邊我也不知道怎么處理,跟老板說,他就說這邊他也沒辦法弄成本票,讓我們想辦法,就無語,說了他也不聽跟本就不管這個事情
老師,我想問您幾個問題,就是,我們公司是一個體育服務公司,然后,前幾天在外地做了一個比賽活動,然后,就是涉及到了一些住宿費和餐費,對方是把錢打給了,把所有的款就住宿費和餐費全部打給了我們,然后我們只是幫他們代付一下就。店,但酒店那邊兒給我開了一個住宿費和餐費的發票,這個正常來說我們是,就是這個我們是算是我們的實際發生,就是我覺得我個人覺得是成本,所以我不知道能不能計入到成本里邊,住宿費和餐費,或者這樣?我該怎么入賬?
老師好,由于我們存在虛開發票的情況,稅局查到后,整了兩百多萬的進項稅轉出,管理員就讓我們去領那個 稅務通知回去,我們問需要怎么處理,管理員就說把事情告訴你老板,他也沒說怎么處理,開給我們進項發票的公司,我們都聯系不上,現在不知道辦,請老師指條方向 老師,之前問題老師了,有滿意的回復了,現在想加問一下, 到現在我老板還沒處理得,那我很糾結,今天需要申報增值稅嗎?我是等處理好再申報,還是,今天就報,一直不扣款呢?
生物科技公司是賣犬糧,犬用品的,老板和人家合伙弄個一個店中店模式的,甜點店,有賣奶茶餅干蛋糕之類的,我看了經營范圍里有食品銷售,然后也有食品證,老板說讓別人給我開奶茶,餅干蛋糕的發票,我們在給客戶開奶茶。餅干蛋糕的發票,可以這樣操作?我看經營范圍里沒有奶茶和蛋糕啊。我可以開那么明細?奶茶蛋糕之類的
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
您好,他們就想把開票信息和金額短信形式編輯給我,讓我自己看然后開發票
開票信息和金額短信方式不合規。
那平時他們的發票申請表我要自己備份一份?是吧,還是得讓他們提交發票申請表哈,我最好不好答應他們是吧
對是的你的理解是正確的。
我怎么說能不得罪人呢,直接就說開發票申請表開票?
就說不符合稅法規定。
好的,謝謝您了
客氣,祝學習生活愉快