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老師,23年所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)?2年的納稅調(diào)整項(xiàng)目是這樣的:22年計(jì)提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年一月支付的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)成本太多了所以就將這個(gè)職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表里成本針對這個(gè)800萬應(yīng)該要怎么操作

2024-03-26 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-26 14:02

你好,納稅調(diào)減 實(shí)際金額稅收金額增加800萬。

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快賬用戶1030 追問 2024-03-26 14:07

但是公司想要象征性的交點(diǎn)稅,可以從800萬里面取100萬這樣,后續(xù)的700萬可以放在以后調(diào)減或者不要了么

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齊紅老師 解答 2024-03-26 14:12

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1030 追問 2024-03-26 14:12

就比如我現(xiàn)在23年收入是500萬,成本是300萬,費(fèi)用是50萬,那我現(xiàn)在就要交500-300-50=150*0.25的企業(yè)所得稅,就要就交的太多了,我就想把上面敘述的800萬拿100萬成本出來,這樣我就交500-300-50-100=50*0.25的稅,是這樣的么

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快賬用戶1030 追問 2024-03-26 14:14

哦,老師,上面說的800萬是期間費(fèi)用職工薪酬,那我23年的申報(bào)表是不是就在職工薪酬這里調(diào)減100萬

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齊紅老師 解答 2024-03-26 14:14

可以的可以這么做的。

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快賬用戶1030 追問 2024-03-26 14:14

哦,老師,上面說的800萬是期間費(fèi)用職工薪酬,那我23年的申報(bào)表是不是就在職工薪酬這里調(diào)減100萬

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齊紅老師 解答 2024-03-26 14:16

要在職工薪酬明細(xì)表里面調(diào)整。

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快賬用戶1030 追問 2024-03-26 14:17

那我在費(fèi)用這里調(diào)減100萬少交稅,稅務(wù)局它怎么認(rèn)定我這個(gè)100萬是真實(shí)存在的呢

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齊紅老師 解答 2024-03-26 14:18

你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是在發(fā)放的次月申報(bào)的吧?

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快賬用戶1030 追問 2024-03-26 14:21

沒有,這個(gè)賬以前是代賬公司做的,其實(shí)這個(gè)800萬是虛假的,但是手續(xù)齊全,做的是現(xiàn)金支付憑證,去年匯算的時(shí)候因?yàn)槌杀咀銐颍晕揖桶堰@個(gè)800萬給調(diào)增出來了,但23年匯算的時(shí)候因?yàn)檎写M(fèi)過高需要交好多稅,所以我就想著是不是可以把去年那個(gè)800萬調(diào)一點(diǎn)少交稅,這樣可行不

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齊紅老師 解答 2024-03-26 14:22

需要申報(bào)個(gè)稅,你不申報(bào)個(gè)稅沒法稅前扣除。

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快賬用戶1030 追問 2024-03-26 14:33

那我能不能在23年12月多結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)成本,因?yàn)楫?dāng)時(shí)想著交點(diǎn)企業(yè)稅所以少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是忘記了匯算清繳的時(shí)候招待費(fèi)要調(diào),那我如果成本多結(jié)轉(zhuǎn)了是不是要更正申報(bào)第四季度的季報(bào)?但是當(dāng)時(shí)交了稅,多做成本更正申報(bào)的話這個(gè)稅怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2024-03-26 14:33

你好,不可以的,做不了。

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快賬用戶1030 追問 2024-03-26 14:35

我有成本,因?yàn)楫?dāng)時(shí)算著交點(diǎn)稅所以沒有結(jié)轉(zhuǎn)那么多,我實(shí)際發(fā)生的成本也不可以去修改么

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齊紅老師 解答 2024-03-26 14:37

好,主要是你沒有申報(bào)個(gè)稅,怎么抵扣所得稅?

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快賬用戶1030 追問 2024-03-26 14:54

哦哦老師,我說的是這樣的,我現(xiàn)在是23年匯算清繳因?yàn)檎写M(fèi)過高導(dǎo)致要交好多稅,前面說的沒有申報(bào)個(gè)稅這條路走不通我就放棄了,公司賬上工程施工科目里還有很多成本23年沒有結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)楫?dāng)時(shí)公司不想在賬上做虧損想要交稅,所以沒有實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,那我現(xiàn)在面臨的不是因?yàn)檎写M(fèi)過高要交很多稅的問題,我可以可以調(diào)整23年的賬把成本多結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn),這樣是不是就要更正申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2024-03-26 14:56

你多結(jié)轉(zhuǎn)的是什么成本 材料的嗎

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快賬用戶1030 追問 2024-03-26 15:00

嗯,基本上是材料成本,老師我這只有一次追問了,根據(jù)上述描述,我可以在23年12月重新結(jié)轉(zhuǎn)成本不,將300萬的成本比如說結(jié)轉(zhuǎn)到400萬,然后更正申報(bào)23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和季度企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2024-03-26 15:00

你如果想要反結(jié)賬修改12月份的,需要去修改你上報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表。所得稅申報(bào)表。

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