咱要是簽租賃合同,那就開租賃發票更準確。
老師,我們公司租有員工宿舍的,但物業給我們開發票時,開了個“住宿服務*住宿服務,不應該開租金嗎?
你好老師,公司租賃另一家國有公司的房子,用于餐飲住宿,房子的所有權不歸該公司,歸類于其他建筑物,對方給我們開租金收入發票的發票分類編碼是其他有形動產租賃服務,我們公司把部分轉租給單位,現在開發票,內容也是租金收入,分類編碼同對方給我們開具的一致嗎?
老師 我們單位辦公室是租的房子,對方不愿給我們去稅局代開發票,若沒有租賃發票,對我們會有什么影響呢!不要這個發票可以不
老師,您好,我們跟酒店簽訂了長期的租賃合同作為住宿,但酒店給我們開的住宿費發票,沒有開租賃費發票,這個怎么處理好一點
我們公司租的公寓 簽訂的房租租賃合同 對方開的現代服務*住宿費 可以嗎 需要重開成租賃發票嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
簽的租賃合同
好,那最好是開租賃發票和合同對應上。