是的,不用過應(yīng)付賬款了
老師,我們之前給對方付了100萬,我們當(dāng)時(shí)做了借預(yù)付款,貸銀行存款,但是現(xiàn)在對方給我們開票開了了120萬,沖之前預(yù)付款就是借預(yù)付款100萬,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,多了20萬,這筆20萬應(yīng)該怎么做賬呢
老師你好:我公司是中間商購買的掛車直接沒回公司就賣給別人了,我付款時(shí)憑證直接:借:應(yīng)付賬款 -華美公司10萬 貸:銀行存款 -建行 10萬 最后年末應(yīng)付賬款貸方累計(jì)-300多萬 負(fù)300多萬不就是借方嗎?對年末資產(chǎn)負(fù)債表沒有影響吧?
老師好 之前對方開了收據(jù) 預(yù)付賬款5萬 現(xiàn)在算下來多付了 要退給我們1萬 后續(xù)開的發(fā)票是4萬 那我是不是直接預(yù)付賬款錄負(fù)數(shù)1萬 借銀行存款就行了 不經(jīng)過應(yīng)付賬款了對吧
請問老師,之前寫的分錄是借:預(yù)付賬款30000 貸:銀行存款30000 ,現(xiàn)在票回來了,對方開了7萬,多了4萬,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么平賬
老師上午好,我公司收到對方公司打款進(jìn)來22萬,就是工程維修費(fèi),我收到了這筆款后,賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄是不是 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 然后過了幾天,我公司又原路退回了10萬給對方公司這筆會(huì)計(jì)分錄是不是借:預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬
老師一直不大理解,內(nèi)含收益率就是凈現(xiàn)值=0時(shí)點(diǎn)的貼現(xiàn)率,麻煩舉個(gè)例子說明一下吧,謝謝
請問,全國會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一管理平臺(tái)的會(huì)計(jì)信息采集中的會(huì)計(jì)工作證明是要什么資料
車間專項(xiàng)技改的怎么入賬,是先記在建工程,后轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)嗎
老師,我們申報(bào)了這個(gè)人的當(dāng)月工資(月底來的),未申報(bào)社保,這樣可以嗎
老師,對方開13個(gè)點(diǎn)的專票收取的確實(shí)9個(gè)點(diǎn)的稅,是怎么算呢?
一般納稅人購入了汽車 計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的時(shí)候購置稅也要算到里面嗎
您好老師,我想問下,我們是出口退稅企業(yè),供應(yīng)商沒給我們開出發(fā)票我們已經(jīng)付款了,但是已經(jīng)報(bào)關(guān)了,我這邊能這月走賬嗎?
題目:投房成本模式下的改擴(kuò)建,完成后繼續(xù)對外出租。改擴(kuò)建發(fā)生504萬,其中符合資本化的304萬。問:另外的200萬費(fèi)用化寫分錄的時(shí)候難道不是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嗎?答案把這200萬是借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款。為什么是計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,我有個(gè)體工商戶還未開通稅務(wù)賬戶,目前只有工商營業(yè)執(zhí)照,綁定了抖音的網(wǎng)店,今年需要給平臺(tái)開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要開通稅務(wù)賬戶,以后按月報(bào)稅,這個(gè)公司開通稅務(wù)以后主要用于每年給平臺(tái)開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,怎么核定最劃算呢