你好,借預收賬款貸銀行存款第二個分錄改成這個。
我們公司是商場聯營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉款給了商場10萬,聯營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務怎么處理呢?公司轉10萬給商場是借預付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業務收入79646、銷項稅額10354,那我的預付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點!!萬分感謝
你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進來190萬。這個賬務怎么處理呀?
12:46問答詳情23:46:19后或5次對話后問題結束你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進來190萬。這個賬務,會計分錄是借,銀行存款190萬。其他應付款10萬,貸,主營業務收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發票,還是190萬的發票呀?
你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進來190萬。這個賬務,會計分錄是借,銀行存款190萬。其他應付款10萬,貸,主營業務收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發票,那會計分錄怎么寫呀?算是這個項目賬務結束了呀?
老師,剛從代賬公司拿回來賬,公司去年的應收賬款 有幾筆這個情況 公司給對方付了4-6月的水電費64400,然后因為賬號錯了這筆錢就退回來了,然后修改賬號后又付出去了。都是同一天的操作 代賬公司是這么做的分錄:借銀行64400 貸應收賬款64400,然后又做了借應收賬款128800 貸銀行64400 貸銀行64400.他這個分錄是不是錯了。這個對方現在還沒開票給我們
固定資產清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產品出差的差旅費,是直接計入生產成本_A產品,還是計入制造費用,在結轉到生產成本-A產品
老師您好,請問電子稅務局紅沖發票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經認證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
老師您好,請問電子稅務局變更開票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現在一次性發放,個稅怎么計算?因為有以前年度的工資一共 20萬,但是個稅都沒有計提
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現在注冊公司是要求5年內交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計單位的2024年的招投標過程資料我看過了,沒有發現問題,項目經理又安排人再看一遍是什么意思?
感謝老師,那剩下的錢,我不開發票就先不確認收入是吧,老師,什么時候給對方開發票了在確認收入,比如還有12萬在我公司賬戶的錢,對方公司給我要發票的話,我就要確認收入,會計分錄借:主營業務收入不含稅的銷售額,借:應交稅費應交增值稅發票稅額 貸:預收賬款
借預收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費 確認收入做這個
謝謝老師!感謝
不用客氣,周末愉快
給老師點贊一百個哈
不用客氣 非常感謝