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老師上午好,我公司收到對方公司打款進來22萬,就是工程維修費,我收到了這筆款后,賬務處理會計分錄是不是 借:銀行存款,貸:預收賬款 然后過了幾天,我公司又原路退回了10萬給對方公司這筆會計分錄是不是借:預付賬款10萬,貸銀行存款10萬

2024-06-09 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-09 10:49

你好,借預收賬款貸銀行存款第二個分錄改成這個。

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快賬用戶2928 追問 2024-06-09 10:56

感謝老師,那剩下的錢,我不開發票就先不確認收入是吧,老師,什么時候給對方開發票了在確認收入,比如還有12萬在我公司賬戶的錢,對方公司給我要發票的話,我就要確認收入,會計分錄借:主營業務收入不含稅的銷售額,借:應交稅費應交增值稅發票稅額 貸:預收賬款

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齊紅老師 解答 2024-06-09 10:58

借預收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費 確認收入做這個

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快賬用戶2928 追問 2024-06-09 10:59

謝謝老師!感謝

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齊紅老師 解答 2024-06-09 11:01

不用客氣,周末愉快

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快賬用戶2928 追問 2024-06-09 11:02

給老師點贊一百個哈

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齊紅老師 解答 2024-06-09 11:07

不用客氣 非常感謝

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你好,借預收賬款貸銀行存款第二個分錄改成這個。
2024-06-09
您的這個消缺費用是什么意思?
2024-06-08
你好;? ? ? ?是的;? ? ? ? 借銀行存款10 貸其他應付款10 ;? ? ? ?200萬收入:借銀行存款190 ;? 其他應付款10 ;貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅;? ? ??
2022-10-20
對于已經記錄的會計分錄,如果發現錯誤,應及時調整。可以將原本的“借銀行存款 10萬,貸應收賬款 10萬”分錄更正為實際的開票處理。如果未開票,可以先將這筆款項做退款處理,然后再重新正確記賬。如果涉及的金額較大或影響較廣,建議咨詢專業會計師進行指導。
2024-01-23
同學你好 這樣做是對的
2024-03-29
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