中午好,對得上的,認證平臺的發(fā)票數(shù)據(jù)有3個票,錯票:同樣金額的藍票和紅票,還有一張正確發(fā)票的藍票,錯票一正一負相當(dāng)于沒有了
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,早上好!比如我公司增值稅發(fā)票認證平臺上有很多進項票,但是不需要抵扣那需要把它認證了嗎?還是讓它留在那就好了
我們公司是一般納稅人,上個月申請了留抵退稅,后來又客戶需要發(fā)票,就認證了發(fā)票,然后開了發(fā)票,沒有抵扣完,所以賬上就剩了留抵,這個月稅局就打電話讓我們把認證的發(fā)票取消一張,讓賬上不要有留抵,這是為什么???以后賬上都不能有留抵了嗎?
老師,今天我認證專票時,發(fā)現(xiàn)平臺上有一張酒店給我們公司開的增值稅專票,但是我并沒有收到這張專票,發(fā)票和抵扣聯(lián)都沒有,也未入賬,我就沒有勾選這張認證,把其他認證了,請問我是否需要把這張選擇不抵扣,原因選 其他?然后提交就行了,賬務(wù)上也不用處理?
老師,我這個月進項賬上已經(jīng)確定了,但是申報表上還有留底和加計遞減,可以抵銷項,那我這個月就不用認證發(fā)票了是嗎,不認證發(fā)票得話,發(fā)票平臺需要確認嗎,申報表里的抵扣聯(lián)就不用申報了嗎
您好,工商年報里的納稅總額都是填報的年度屬期內(nèi)的,如24.1-12月應(yīng)該繳納的稅款,實際上當(dāng)年入庫的稅金是23.12-24.11月的,屬地的工商部門這兩種兩種解釋都有,我一直都是按照前一種填報的,應(yīng)該沒問題吧?反正整體每天多報或少報
匯算清繳-納稅調(diào)整-利息支出,是只填非金融機構(gòu)利息支出,向銀行借款利息支出不用填嗎?
老師,我們公司原材料的價格有上旬中旬下旬三個價格,算產(chǎn)品成本,這三個價格取哪一個呢?
請問老師,2024年報所得稅時預(yù)交了4.2萬企業(yè)所得稅,但是現(xiàn)在匯算清繳退了3.5萬,等于只交了0.73萬,是按規(guī)矩做的賬,請問老師,這樣子稅務(wù)后臺會有問題嗎?
#提問#老師,商貿(mào)公司4月份支付的貨款并已到貨入庫,6月份收到的普通增值稅發(fā)票,支付的貨款就是開票金額,不需要暫估入賬,并且5月份的時候就已經(jīng)將4月份購買的貨物進行了銷售,怎么寫分錄?
老師,AB公司都是一個老板,但是法人不一樣?,F(xiàn)在是A公司欠480萬的原材料,B公司原材料可以賣260萬給A公司,B公司可以賣成品給A公司抵原材料嗎
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
跨境電商注意稅率是怎么弄
老師,公司要注銷,未分配利潤有余額怎么處理呢
請問,去年工資申報專項扣除公積金填的全額,(530.4元,如果一半應(yīng)該是26502元)填的是530.4元現(xiàn)在匯算清繳這樣填有問題嗎?會對比嗎?謝謝
也就是錯票退了之后紅沖那張紙質(zhì)票也退掉是嗎這樣就對的上了
您好,是的,是這么理解的,一般我們紅的紙票拿到了,也不用退給銷售方了