你好,是要填的。不符合條件的話,會變成納稅調增。
固定資產之前計提過減值,會計上處置收益為正數,稅法上為損失,需要納稅調整,需不需要填寫A105090資產損失調整表,還是直接在A105000收入類"其他"行調整?
2022年有法院以廢鐵的價格拍賣了公司的機器設備,需要填寫匯算清繳表A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表嗎?
匯算清繳,沒有發生資產損失需要申報 資產損失稅前扣除及納稅調整明細表這個表嗎?如果勾選這個表,但是不填數據有影響嗎
老師,我在做所得稅匯算,但是里面提示我資產減值損失,我到底該填寫正數?還是負數?利潤表我填寫的是負數,所得稅匯算里面我填的是正數。主要是因為我們這點資產減值要調增了,如果在所得稅納稅調整表填寫負數的話,他就變成調減了。所以我不知道這個該填寫啥?
老師下午好!請問企業去年的商品盤點非正常損失,匯算清繳,是填資產損失稅前扣除調整明細表和A105000納稅調整項目明細表這兩個表嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額