同學,你好 嗯嗯,是的
請問老師,2022年的企業年金計提未支付,也沒有取得發票,企業所得稅匯算清繳調增處理啦,2023年6月份支付取得發票了。請問這個23年匯算清繳需要調減嗎?
老師:22年6月收到21年1-12月房租發票收到發票時做管理費用了,21年未計提,請問做22年匯算清繳時是不是調增賬面金額?在23年匯算清繳時調減稅收金額?現在做調整分錄沖管理費用到本年利潤
老師,去年一整年的公戶銀行在今年5月份申請一次性開手續費增值稅專用發票。去年已入“財務費用-手續費”,現在拿到發票,6月份入賬,是要怎么做賬呢?企業所得稅匯算清繳的時候并沒有把這部分手續費開票的情況去做調整
老師你好,公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同,在此之前一直沒有計提過,24年1月份賬面以前年度損益調整了這筆費用,那23年的匯算清繳以前年度損益調整這筆費用應該記在哪里
老師!公司23年6月-24年6月為1年房租已付,沒有發票,并一次性計入23年費用,現在所得稅匯算清繳全額調增嗎?
商貿公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補貼,商家全額開發票給顧客,請問商家收到80% 和20% 怎么入賬請老師們指教
老師,這個企業所得稅彌補虧損明細表,怎么調整彌補金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個人私戶打款,二手機發票是二手車過戶機構開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
老師好,小規模公司開車輛租賃稅率是多少
老師,我們是led制造業,我們是高新企業,研發支出是放成本類科目還是放費用類科目
WORD文檔,拉長全部截圖在一張圖片里面怎么弄
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發票,只錄名頭和統一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適?。看蟾艓资f 因為像招待費這一類的扣除項已經調增了還剩幾十萬
公司經營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?
當時沒有按月分攤,一次性計入23年了,24年半年房租還需要分攤不
同學,你好 你先所得稅匯算調整,24年再計入費用
如果無票房租5萬,全部調增了,24年這半年房租再按月分攤,分攤這部分以后還需要調增嗎?
同學,你好 沒有發票,還需要調整的