你好,需要做進項稅額的 借:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款等科目?
我們是一般納稅人,進的庫存商品發(fā)票是普票,用這些沒有進項票的庫存商品用于促銷費,怎么做會計分錄
老師好!老師,一般納稅人收到普票分錄 借:庫存商品 應交稅費—增值稅—進項稅額 貨:應付賬款—A公司 對嗎?老師,普票的進項稅不能抵扣,要怎樣處理呢?謝謝!
老師您好,一般納稅人,進項已經(jīng)勾選,后面又說不能抵扣, 這一筆進項稅額轉(zhuǎn)出要怎么做分錄呢?
老師,一般納稅人外貿(mào)公司,進項票購進庫存商品分錄還要做進項稅這一筆嗎?他不能扣稅的,這個完整分錄怎么弄?
請問一下,一般納稅人,貿(mào)易型公司,庫存商品報廢分錄怎么做,涉及到進項稅轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么做的
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
但是這個進項稅他要轉(zhuǎn)出的,他不能扣稅的
你好,這個是參與退稅的計算。 這個進項稅他要轉(zhuǎn)出的(麻煩給個依據(jù))
我是新來的,老板娘是怎么跟我說
她讓我入成本,所以我想看一下這個完整分錄怎么弄?
你好,外貿(mào)公司,進項票購進庫存商品的分錄的 借:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款等科目?