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23年暫估了10萬票,在5月份之前回票,匯算清繳后應該怎么做賬務處理,

2024-03-22 09:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-22 09:36

你好,回來發票把暫估的紅沖再按發票做一筆這個分錄就可以了。

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快賬用戶6403 追問 2024-03-22 09:39

那匯算清繳不用調增吧

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齊紅老師 解答 2024-03-22 09:40

匯算清繳錢回來發票可以扣除不調整。

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快賬用戶6403 追問 2024-03-22 09:42

不用調增,那紅沖再做一筆分錄的這個賬務處理是做在24年嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-22 09:49

你好是收到發票的這個月進行賬戶處理。

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相關問題討論
你好,回來發票把暫估的紅沖再按發票做一筆這個分錄就可以了。
2024-03-22
你好? 把暫估的紅沖按發票入賬?
2022-01-11
沖銷暫估借營業務成本負數貸應付暫估負數 開票金額做賬 借營業務成本10 以前年度損益調整 15 貸銀行存款25
2024-06-24
你好,這個最好的做法就是反結賬回去調整一下賬務
2024-06-24
您好,借:未分配利潤 -10 貸:應付 -10 借:未分配利潤 5 貸:應付 5 同時更正申報2023年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數據用調整后的。
2024-06-16
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