晚上好,有的,18小時(shí)有老師隨時(shí) 為您解答。您這個(gè)是正確的做法呀,這是權(quán)責(zé)發(fā)生制
老師,是這樣的,我們公司和勞務(wù)公司簽訂了一年的合同,服務(wù)期限從2019年7月份到今年的6月份,然后七月份他們就給我們開了一年總金額的發(fā)票9萬,我們也付款了,這個(gè)90萬我們可以一次性入成本費(fèi)用嗎?
老師,我公司九月份新入職人員需要雇一年,如果簽訂勞動(dòng)合同,可以從今年九月簽到今年年底十二月,明年再簽幾個(gè)月嗎?還是可以跨年直接簽一年的勞動(dòng)合同呢?
咨詢下,公司開發(fā)票租賃廠房發(fā)票,一次開半年的今年10月到明年4月的,我想問下明年1-4月份的怎么做賬?入其他業(yè)務(wù)收入嗎?,報(bào)稅怎么報(bào)?
老師我想問一下,小規(guī)模納稅人收入達(dá)到500萬就要轉(zhuǎn)成一般人了,如果我們是去年7月有的收入,那我算收入的時(shí)候是從去年9月到今年的9月如果到500萬就符合要求。如果這個(gè)月沒有達(dá)到,那10月就從去年10月到今年10月算這12個(gè)月的收入。
還有老師在嗎?我想問一下,如果公司今年10月份簽了一個(gè)6年期的合同,就是今年10月到明年的3月,那我能把對(duì)方一次性打給我的收入,我一次性開的發(fā)票分?jǐn)偟矫總€(gè)月跨年入收入嗎?
這個(gè)題計(jì)提折舊沒有一個(gè)是符合這個(gè)公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問我?guī)准夜局g要怎么開票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開代理記賬公司,個(gè)體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個(gè)專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時(shí)候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因?yàn)樗麤]有折扣減值呀!
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費(fèi)沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個(gè)月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備
好的老師,我想問一下,就是給員工發(fā)工資的話,我們比如說這一整年我們能我們能可以從7月份開始發(fā)工資嗎?或者是說我們可以有兩個(gè)月發(fā)工資,有幾個(gè)月不發(fā),然后今天又幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可以嗎?
您好,可以的哦,只是不發(fā)工資的月度,我們不要忘記申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào)就可以
好的老師他就是說嗯發(fā)工資的話他就是說,嗯,沒有說誰強(qiáng)制你必須月月發(fā)工資可以隔月發(fā)或者是隔幾個(gè)月發(fā),然后再發(fā)幾個(gè)月,隔幾個(gè)月再發(fā)都可以是吧?
您好,是的,是這么理解的
好的老師就是我們公司,嗯,如果說開發(fā)票的話,嗯我們可能是開了合同,比如說6個(gè)月的合同,嗯,一共多少錢?我們可能一次性把這個(gè)錢都開出去了,但是就是說我申報(bào)增值稅的時(shí)候,它會(huì)不會(huì)自動(dòng)給我貸出來,我的收入就是這么多呢,還是說我手動(dòng)填寫呢?手動(dòng)填寫我分?jǐn)偟侥膫€(gè)月,每個(gè)月一共有多少算這個(gè)分?jǐn)傄院蟮暮嫌?jì)數(shù)手寫上去就行啊
您好,一般人的話,附表1是讀入的,不用自已填,未開票的收入要自已填 ,小規(guī)模我們這里是自已手填 的,根據(jù)開票情況填在相應(yīng)欄次 2.申報(bào)增值稅是開票當(dāng)月就要全部申報(bào)了,不能分月申報(bào),提前開票就是提前交稅
我是我是提前開票了,我是提前開票了,嗯,他那個(gè)6個(gè)月的收入我一下全開出去了,人家要求全開出去了,因?yàn)殄X他是一下打進(jìn)來的呀,但是但是我能不能分?jǐn)偟矫總€(gè)月就去寫這個(gè)收入啊?
我提前交稅的話,我那個(gè)工資也分?jǐn)偛怀鰜硌剑杀疽惨幌伦霾簧蟻?
就是比如我今年11月份,嗯,開了12萬的技術(shù)收費(fèi)發(fā)票,然后也進(jìn)賬了12萬的這個(gè)收入,嗯合同期限是6個(gè)月11 12,1234到明年4月結(jié)束,我賬上我能就是說把這個(gè)收入分?jǐn)倖幔课屹~上分?jǐn)偭耍墒俏疑陥?bào)的時(shí)候怎么辦呢?
您好,收入按權(quán)責(zé)發(fā)生制是分月確認(rèn)的。只是交增值稅,收入是分月確認(rèn)的。 賬上的收入是所得稅收入,申報(bào)是增值稅收入,本來就可以不一樣的,我們是提前交增值稅,
好的 老師 估計(jì)超不過30萬的 超不過30萬不用交增值稅是吧 增值稅就是實(shí)際開出去多少發(fā)票實(shí)際申報(bào)就行是吧 不能按月申報(bào) 所得稅我可以按照月份確認(rèn)是吧 就是比如我今年10月可能要簽訂合同12萬.期間是10月到明年3月的,共計(jì)6個(gè)月,就算10月開出去12萬的發(fā)票,也到賬了,我也可以按月跨年入收入,這樣,我的成本工資做起來壓力也小了。
您好,是的,就是您理解的這樣哦
老師我還想問下您,我們公司股東自己在單位打工,然后在我們公司擔(dān)任股東,他給我報(bào)銷發(fā)票的時(shí)候,我看見他的過路費(fèi)開給他的工作單位了,加油費(fèi)開給我們公司了,我認(rèn)為工作單位也租這個(gè)車了,要不然怎么能拿過路費(fèi)發(fā)票去報(bào)銷呢,假如我們公司也租用這個(gè)車,可以嗎?
您好,是您這么理解的,我們要租了這個(gè)車,才能報(bào)銷加油費(fèi)之類,可以的
可為什么股東說沒在工作單位簽訂過租車協(xié)議,也沒開過租車發(fā)票,但是我發(fā)現(xiàn)他開過路費(fèi)報(bào)銷了,如果我們這個(gè)公司也租用這個(gè)車報(bào)銷加油費(fèi)的話,我是要簽訂租車協(xié)議的,也要讓股東開收據(jù)證明收到租金費(fèi)450了,然后給股東申報(bào),就是不知道股東工作單位有沒有給申報(bào)著租車告訴所得, 我怕我申報(bào)一個(gè)450。萬一股東工作單位也申報(bào)著一個(gè)500,會(huì)不會(huì)涉及股東交稅問題,還是我讓股東問問他們工作單位的會(huì)計(jì)。
您好,是的,您是比較謹(jǐn)慎的,還是要問一下,因?yàn)樽饨鹗且粋€(gè)月為一次申報(bào)的
好的老師 就是說不能以兩個(gè)公司的名義報(bào)兩次是吧
您好,我拉理解是可以在2個(gè)公司報(bào),就跟我們有2個(gè)公司發(fā)工資一樣,到時(shí)會(huì)匯總在一起,要補(bǔ)個(gè)稅
好的 老師 假如我們公司股東在工作單位申報(bào)500租車收入,在我們單位申報(bào)450租車收入,需要交稅嗎?
您好,文件是這樣寫的:第十一條規(guī)定,財(cái)產(chǎn)租賃所得,以一個(gè)月內(nèi)取得的收入為一次。 我認(rèn)為是要交個(gè)稅的,但實(shí)際會(huì)不會(huì)合在一起,這個(gè)也說不準(zhǔn),因?yàn)橛行┞┒词窃诼l(fā)現(xiàn)去修這個(gè)BUG的,您看現(xiàn)在如果一個(gè)人在5個(gè)公司發(fā)工資 每月都是5000元,其實(shí)是有個(gè)稅的,但是呢,這個(gè)BUG在,居然不用交稅了 2023年8月18日,財(cái)稅部門聯(lián)合制發(fā)了《關(guān)于延續(xù)實(shí)施個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局2023年第32號(hào)),在2027年12月31日前,居民個(gè)人年度綜合所得收入不超過12萬元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的,或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過400元的,可免于辦理個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳。居民個(gè)人取得綜合所得時(shí)存在扣繳義務(wù)人未依法預(yù)扣預(yù)繳稅款的情形除外。 個(gè)人從兩處取得工資但是合并后年工資未超過12萬,次年個(gè)人不需要進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳。 (我認(rèn)為這是要交個(gè)稅的)