你好,你能不能截圖來看看?
老師您好,想問下小型微利企業企業所得稅匯算清繳時,A類納稅申報表數據都自動生成了,與賬上相符,期間費用表免填。那我管理費用下的辦公費和印花稅金額,填寫哪里呢?還有我們企業是2021年新成立,虧損了。固定資產不享受一次扣除是可以的吧?這個怎么填寫呢?
老師您好,我們財務報表中,除了管理費用,財務費用,銷售費用,還有單獨的一個研發費用科目。 在匯算清繳時,這個研發費用,在年度納稅申報表哪一列體現呢?期間費用的數據是自動帶出來的。
老師,匯算清繳業務招待費自動取數管理費用,銷售科目也有,填寫加上去,有個黃色感嘆號,說數據不符呢
老師,匯算清繳業務招待費自動取數管理費用,銷售科目也有,填寫加上去,有個黃色感嘆號,說數據不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費用科目的業務招待費 利潤表只有管理費用業務招待費明細數據呢老師 銷售費用沒有業務招待費 其實這個1萬多的費用是我們另外一個公司員工的差旅費車票,都是我們的業務,只是這個員工是在另外一個公司買社保,,所以他的車票我入賬到業務招待費了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費里面嗎,我改到差旅費里面去行不?這樣就不用改報表了呢 查起來會不會有風險呢? 老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號,硬填這個數會不會有風險 這種情況應該不是只有我一個吧,其他公司應該也有 的,怎么處理呢老師
老師好,在2023年匯算清繳中,納稅調整項目明細表中的業務招待費支出是指會計憑證中銷售費用的業務招待費還是管理費用的業務招待費,還是兩者之和?另假設全年做了20萬的業績,你寫上200元業務招待費,系統也會自動給你納稅調增80元,20萬*0.005=1000元,沒有超過限額,為何自動調增,是不是系統問題。
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師,我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票,其實是股東項目拿走了提成,是現金支付的,用另外一家公司開的服務費發票拿走的,如果說明天聯系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現代服務啊
公司要執照辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現代服務啊
公司要辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉,避稅
老師你看看
加了1萬多的銷售費用科目的業務招待費
你好你利潤表里面的業務招待費有沒有寫?
利潤表只有管理費用業務招待費明細數據呢老師
銷售費用沒有業務招待費
你好,就是這兩個系統設置的不對應。你只能去改一下利潤表。
這個不好吧老師,改了又跟之前申報的不一致了呢
其實這個1萬多的費用是我們另外一個公司員工的差旅費車票,都是我們的業務,只是這個員工是在另外一個公司買社保,,所以他的車票我入賬到業務招待費了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費里面嗎,我改到差旅費里面去行不?這樣就不用改報表了呢
你好!查起來還是有風險了
你在報表填是可以填
老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號,硬填這個數會不會有風險啊
你好!這種是有風險
那我怎么辦呢老師,這種情況怎么處理
這種情況應該不是只有我一個吧,其他公司應該也有
你好!是的。這種最好的辦法就是更正申報的利潤表
更正申報要扣分啊老師。更正就是把管理費用業務招待費加上這個數,然后把銷售費用減少這個數是嗎
你好!是的,就是這個意思