說一下您具體調整了什么,怎么操作的,咱判斷一下對不對?
老師,你好!我們9月未利潤分配有分配, 那是不是資產負債表“未分配利潤”那一欄的勾稽關系就不是“利潤表”中的,本年凈利潤加上上年未分配利潤之和??我這兩個數的勾稽關系對不上了
手工做財務報表,資產負債表平了,但是資產負債表和利潤表勾稽關系對不上,差額就是科目余額表的本年利潤,怎么調整?
去年暫估的成本今年發票金額比暫估的少,用未分配利潤調整去年利潤數,資產負債表和利潤表的的勾稽關系對不上,該怎么調整?
老師,今年通過本年利潤調了賬,資產負債表和利潤表的勾稽關系數據不對,是不是到年底結轉本年利潤后就可以對上。
老師,資產負債表和利潤表的勾稽關系,利潤表的凈利潤不等于資產負債表未分配利潤年末減年初,我有個分錄好像做錯了,以前年度損益調整結轉的時候,結轉到主營業務成本了,應該轉到未分配利潤對嗎老師
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
這次稅務局上門,老板說把22-23年的城鎮土地使用稅交了,以前也一直沒有計提,借:利潤分配-未分配利潤貸:應交稅費-應交土地使用稅
那這個分錄是對的,后面再做一筆交款的就行。 然后你看是不是差了未分配利潤就是這個金額,那要考慮進去相等就行。
老師,那就年底結轉本年利潤后,資產負債表和利潤表就勾稽關系正確了
是的,是這樣情況對的。