你好,如果是子公司是不屬于分支機構的 指是沒有法人資格的分公司
請問老師,A公司是有限公司,現另外成立了一個非盈利性的單位B,A公司現在向B打投資款,請問A公司怎么做賬?打款的用途怎么填寫?(不知道是算投資還是算捐贈,因為非盈利性組織機構不會對外分紅這些)
老師,我們分公司收到稅務局的信息,麻煩您幫我看下這個要怎么去處理呢? XXX咨詢分公司: 屬于沒有按照一般規定進行匯總納稅企業的分支機構,按照下列不同情況進行處理: 一、屬于掛靠而無法提供《匯總納稅企業分支機構所得稅分配表》進行獨立申報的分支機構,需要提供總機構出具的掛靠并獨立申報情況說明,蓋公章報送給我; 二、屬于不就地分攤繳納企業所得稅的二級分支機構的(包括:1.屬于不具有主體生產經營職能,且在當地不繳納增值稅、營業稅的產品售后服務、內部研發、倉儲等匯總納稅企業內部輔助性的二級分支機構;2.上年度總機構認定為小型微利企業的二級分支機構;3.當年新設立的二級分支機構;?4.市內跨區的二級分支機構),告知我屬于哪種情形; 三、屬于三級及以下分支機構的,告知我; 四、除以上情況之外,屬于按規定需匯總申報并就地分攤繳納企業所得稅的二級分支機構的,匯總到總機構統一計算并從2021年第1季度開始提供《匯總納稅企業分支機構所得稅分配表》及時就地繳納企業所得稅。
我們單位屬于供銷社,然后下面有4個分支機構,分支機構的賬和供銷社的賬分開做的,到12月份時,分支機構的利潤轉供銷社的賬務處理如下 借:本年利潤 貸:其他應付款-供銷社 供銷社的處理 借:其他應收款-分支機構 貸:本年利潤 這時候我們供銷社需要繳納企業所得稅了,請問轉過來的分支機構的利潤和供銷社的利潤加起來一起繳納企業所得稅嗎?加起來算出來的所得稅是不是只在企業所得稅那里反應,其他地方是不是反應不出來?那申報企業所得稅的時候怎么填這個利潤總額?還有匯算清繳的時候怎么填?
老師你好,我想問一下我有公司新成立的,投資人為一個自然人加一個私營有限公司,在辦理稅務登記的時候讓我填寫分支機構信息,請問這個分支機構是投資的這個私營有限公司嗎
老師好!總公司是在縣城,在市里搞房地產開發(注:2014年在市里設有分公司(是分支機構),但并沒有掛有分公司招牌),總公司一直有會計報稅,而分公司也請有人兼職報稅,但在2014年市里分公司開有賬戶支付一些費用支出等并沒有做賬,今年1月份又開啟分公司賬戶支付拆遷戶過渡費、工程款、員工工資、借款等,請問一下這些到底由總公司會計做賬呢?還是分公司兼職會計做賬? 對于分支機構的分公司到底是獨立核算嗎?還是由公司統一管理?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那本公司是否有上一級法人,我們公司股東是一個公司
這個寫是嘛
你們你們公司名字是不是**研發中心,或者**分公司,
不是的老師
應當是***有限公司吧
是的,那是填寫是還是否
你好,填寫否就可以了,你們沒有分公司等