你好!借以前年度損益調整 貸其他應付款 都是紅字就可以
老師,公司17年收到了假發票,做到賬里了,當時做的是主營業務成本,60萬,稅務查到了讓調整17年企業所得稅匯算清繳報表,賬上用調整嗎,怎么做分錄呢?
老師 我司是賣機臺的,22年11月份簽的合同,準備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機臺的全款,我們也在22年12月份給他們開了票,并做了主營業務收入和成本,這個成本是暫估的,因為我們還沒開始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時候 是不是要把成本調減,收入調減,那憑證需要做借:“以前年度損益調整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時候再做調增主營業務收入,調增主營業務成本
老師,23年主營業務成本多做了,見前兩個截圖。在24年賬上怎么做分錄調整?23年截圖這筆主營業務收入在24年紅沖了普票,在24年賬上怎么做分錄調整?此3筆憑證在24年做23年匯算清繳怎么填表調整?湖北稅局,填不了調整啊
老師,23年有一筆銷售退回,開到了2024年5月,也未入賬,正常分錄分錄是不是這個 借:應收賬款 -130000 應交稅費-應交增值稅 3786.41 貸:主營業務收入:-126213.59 現在匯算清繳這個收入怎么調整?跨年分錄怎么做
23年所得稅匯算清繳的時候把沒有收回票的暫估成本填了在納稅調增的其他這欄,還有業務招待費這欄填了數據的話,需要在24年55月做賬的時候做納稅調整嗎?是用以前年度損益調整調嗎?調整的會計分錄怎么做?
老師,我們公司請外部人做ISO,交通費未列入合同,那交通費是不是不能稅前扣除
老師個稅APP申報個稅,點簡易申報,怎么收入為0呢,其實是在公司申報個稅的有工資的。按收入為0申報,沒問題吧。以前自動跳出收入,現在都為0。是不是要標準申報
老師,資格審查有三條,其中:存在控股關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。表評審標準為不得存在,有兩家投標單位把這三條寫了承諾并蓋了章,有一家單位三條都沒寫承諾,這個算是不符合審查條件嗎?
老師好~咨詢一下 空調改造費 一般計入什么科目?
老師,就是我上記賬公司做會計助理,但是基本每天工作都是開票,然后代我的這個姑娘也不把其他的工作給我,我感覺特沒意思。怎么和他們溝通一下合適,我不想總開票。我來就是來學習,但是他的意思是讓我慢慢學,怕我學習幾個月,學會了就走。我應該怎么做。讓他們好好教我。還有這些實操經驗,我怎么可以學到。 助理的工作就是這樣的。 你可以要求多做點工作
固定資產清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產品出差的差旅費,是直接計入生產成本_A產品,還是計入制造費用,在結轉到生產成本-A產品
老師您好,請問電子稅務局紅沖發票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經認證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
老師,這5步對不對!匯算清繳怎么調呢
你好!可以這樣處理,匯算清繳稅收金額按調整后金額填寫
調減成本197730.42 調減收入81175.01 我公司是小規模
這個表填不了啊
你好!你們是成本把
你好!沖紅票的不用調整,開了紅票影響開票年度損益不調整以前年度,你們成本也開紅紅票了?
沒有,只有收入開紅票了
開紅票的直接在24年賬上做相對應負數分錄就ok?
你好!是的按紅字做收入分錄就可以
匯算清繳那個表怎么填
你好!開紅字不影響匯算清繳表,成本需要填寫對應的