你好,沒做的的就是這樣的
農民專業合作社,2022年只開了收入票,沒有開成本票,但是當時季度申報時候,成本暫估入賬了,到最后要開這個成本票必須是在2022年12月31日之前開出來?還是2023年匯算清繳(5月31日)之前補進去就可以了?
老師2023年暫估成本,到2024年5月31號之前發票拿來可以嗎,是不是匯算清繳不要調增
老師,公司去年成本發票沒有拿回來,當時是暫估的成本。最晚是還在今年5月31日之前拿回來,不然匯算清繳就要調出交稅是嗎
老師你好,現在給小規模公司做匯算清繳,23年12月開了發票,當時老板想要交企稅要做盈利所以就沒有暫估成本,是在24年1月暫估成本10900元。現在成本票已經提供回來了只有10000元,請問現在做23年匯算清繳是要把未拿回的900元成本發票剔除出來是嗎?
老師,去年暫估的成本,確定不會來成本票了,就是為了當時少交稅暫估的,我在5月匯算清繳前賬上還用沖暫估嗎?還是直接填表不調賬呢?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
請問調出金額是在匯算清繳表里的哪一欄呢?
該如何填寫呢?
這個真是抱歉,具體填寫我不太確定怎么填