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各位老師,大家好,我從代賬公司接過來的賬務,他們導出來的余額表我看了一下,就是應收,應付,及其他應收、應付這些都沒能辦法對,而且他們還做了庫存現金余額,這個我知道是沒有的,說明他們的余額表是錯的,但是人家不承認,我沒能辦法,那么我只能以他們這個做為期初來建賬嗎

2024-03-19 16:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-19 16:11

你好 是的 一般這個情況你只能先根據他的余額來建賬 后面再根據實際情況去調整的 你建賬后先核查一下做的賬吧 跟實際不相符 肯定是錯了的

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快賬用戶2047 追問 2024-03-19 16:13

老師,憑證在他們的系統里面,只是把科目 余額表給我了,讓他們做交接都費勁的很

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齊紅老師 解答 2024-03-19 18:18

你好?,F在市場上的代理記賬很多都是不負責任的

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你好 是的 一般這個情況你只能先根據他的余額來建賬 后面再根據實際情況去調整的 你建賬后先核查一下做的賬吧 跟實際不相符 肯定是錯了的
2024-03-19
科目余額表在應收的借方,你收回來錢 借銀行或是現金 貸應收賬款
2021-01-22
同學你好 建賬計入期初數就可以了 要和稅局申報的一致
2023-04-13
這個對應實際是不是沒有采購沒有,?沒有做借庫存商品 負數,貸應付賬款暫估款 =負數,沖掉,你需要去查憑證,
2021-03-18
這個自己開收據這個,你開收據才可以沖掉這個其他應付款才可以,不開,你這個沖不掉,需要轉收入了,
2021-01-12
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