1.借:預付賬款 貸:銀行存款 2.按月結轉? 借:管理費用等 貸:預付賬款??
房租現在沒有長期待攤費用,需要每個月攤銷的分錄是怎么下?1.預付了房租,2.收到發票,3每個月攤銷 第三部分錄怎么走?
預付了三年房租,沒有收到發票 借:預付賬款-房租 貸:銀行存款 分攤房租的分錄怎么寫呢
老師,你好!我是付房租的一方,現收到出租方開來的發票,預付下季度的房租!房租需要攤銷,新準則下應該怎么記賬呢?請寫下分錄。謝謝
預付一個季度房租12500,發票到預付第二季度的12500一起開張25000的發票過來,我這支付的怎么做分錄,收到發票怎么做分錄
老師 咨詢你一個問題 比如店鋪租金 一個月10000 我10月性支付了一個季度的租金3萬 12月才收到發票 那我10賬 借:預付賬款-房租 3萬 貸:銀行存款 3萬 10月計提房租 借:管理費用-房租 1萬 貸預付賬款 1萬 到12月我就全部沖完了預付 那,我收到發票的時候 怎么做賬呢?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結轉,勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本
老師,我看代賬公司把餐飲業的工資做到了勞務成本,然后為了防止成本倒掛,勞務成本一直都沒有結轉過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現成本倒掛,沒什么風險吧
甲公司與乙公司共同經營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務)甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務這塊有風險嗎.稅務應該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業務電子章怎么做?我們有實物的業務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費用,還有另外的長期待攤費用,小規模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用,那待攤費用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
1月預付 2 3 4月房租30w。 借預付貸銀行。 3月收到發票。 借什么貸預付 2月份正常攤銷嗎? 科目是什么,3月才收到發票怎么記賬?
房租計入損益是按月攤銷? ?借:管理費用 貸:預付賬款? ? 收到發票不需要做特別的賬務處理?
后期收到發票直接放攤銷的憑證后面,還是放到預付賬款那張憑證后面?
都可以 一般放攤銷分類后面??
發票是30w,攤銷分了10萬。 這樣可以嗎
可以按 按收益期平均分攤
收益期平攤??什么收益期
受益期? 不好意思 打錯了??
受什么益? 我沒受益 我支出的錢
租賃了房屋 享受了支付租賃費產生的租賃服務? 就叫受益期? ??