對方欠稅你們做了進項稅額轉出?
公司是一般納稅人,一張2022年的進項發票因為供應商沒有繳納稅款失控異常了,但是我司在2022年已經抵扣,稅務局通知做進項轉出,以下的會計分錄是否正確?
我公司有一張進項發票已經做抵扣,但是對方應為欠稅的原因被稅務局要求做進項轉出并補交稅款了,請問我當時已經計入成本了,年度匯算清繳的時候是不是應該做納稅調增呢
請問老師,供應商給我們開了幾張發票, 但是因為對方企業的原因 ,稅務說這幾張發票不合格, 要求我們進項稅額轉出, 這些發票是以往年度的, 現在增值稅已經轉出了補稅了,成本也已經沖減了 我們是不是可以要求企業重開發票給我們?
我公司2016年開具的銷售發票,因對方原因被查,并上報經偵,現公司當地經偵讓公司自行補稅,因沒定性是虛開,讓公司自己積極處理,不明白該怎么處理,公司是銷售方,當時是已經納稅了的,對方被 查后做了進項轉出處理,請問公司怎么做稅務處理
老師,客戶進項發票異常了,原因是上游公司欠稅了,但這個發票是2021給我們的,稅務局要求做進項轉出。為什么呢,現在是2024了啊,2021年的業務不是已經完結了嗎?而且2021的時候上游也沒有異常欠稅啊
老師,a公司法人王東替b公司現金付貨款520給c公司,c公司給b公司開了銷售發票502,最后b公司把貨款502付給a公司的公戶上了,分錄要怎么寫
老師你好,我是人力資源公司的,我們代收了甲方派遣人員工資里的餐補,甲方說要我們直接打給他們采買供菜的公司,金額比較大,而且是長期的,這樣的話我們需要問這個賣菜的公司要發票嗎?這樣合理嗎?
車間員工的工服計入什么
公司賣酒了 分錄借應收賬款貸銀行存款。 賣酒后收錢了,借銀行存款貸應收賬款? 這樣寫對嗎?
老師你好,我公司下面有2個子公司,每月合并報表,4月1號對下屬一個子公司的股權進行了轉讓,那4月的合并報表應該怎么處理呢
個人的文物給公司使用,公司取得的所得分給個人,按照什么交個人所得稅
24年發票計提,25年支付,發票計提多了一點。 匯算清繳,賬載按計提數,稅收按支付數。然后25年憑證先沖一張以前年度損益調整,然后正確計提一張,這樣做可以嗎
公司沒有收入,租賃政府景區,投資裝修民宿酒店,簽訂專修合同,需要申報印花稅嗎?
我想問下,今年5月31日票開不進來怎么辦?
老師企業(一般)出租辦公樓,請問交什么稅,怎樣標準
對,稅務局要求做進項轉出并補交稅款
因為對方欠稅了,所以我們不能做進項抵扣了,我想知道的是我已經入成本了,年度所得稅匯算清繳的時候是不是要進行納稅調增呢?
有合同有付款的銀行回單嗎?
我問的是這種情況能入成本嗎?年度匯算清繳的時候是不是要做納稅調增呢?因為我已經計入230年的成本了,馬上不是要進行年度匯算清繳了嗎
正常情況下是可以入成本的,不過你得有合同和付款回單做為依據
就是進項需要轉出,但是可以入成本對吧
是的,進項稅額不能抵扣的可以計入成本
好的,謝謝
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