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1月份做了差旅費,飛機票進項稅抵扣,結果2月份付款時又確認了一遍差旅費,抵扣了一遍飛機票進項稅額,我3月份沖銷了1月份的憑證,現在需要做進項稅額轉出嘛,怎么做賬務處理。

2024-03-19 14:53
答疑老師

齊紅老師

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2024-03-19 14:56

你好,您直接紅沖進項也紅沖。 增值稅表二填寫進項稅額轉出就好了。

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快賬用戶4616 追問 2024-03-19 14:58

賬務里的進項稅額轉出憑證借貸方是什么

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齊紅老師 解答 2024-03-19 14:58

財務系統做分錄是紅沖原來多做的那一筆。

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齊紅老師 解答 2024-03-19 14:58

紅沖就是原來的復數分錄。

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快賬用戶4616 追問 2024-03-19 15:03

那就是沖了就行,不用再單獨做一個進項稅額轉出科目是嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:05

對呀不用賬務處理寫進項轉出你紅沖了就行,然后轉出是在增值稅表二填寫轉出。

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你好,您直接紅沖進項也紅沖。 增值稅表二填寫進項稅額轉出就好了。
2024-03-19
之前借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款做的,是這個嗎?
2021-08-31
嗯嗯,可以的,沒問題的
2023-04-20
同學你好,分錄是應交稅費-應交增值稅-進項稅額。
2020-10-08
,你好 1?是的,2這個你需要申報表進項稅額轉出,3不需要做分錄,你之前做過了 ,你這個小規模期間不是0申報吧,那這個是不能抵扣,
2021-04-26
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