你好,您直接紅沖進項也紅沖。 增值稅表二填寫進項稅額轉出就好了。
老師好,8月份一筆差旅費,在增值稅發票綜合服務平臺認證了,那么是在9月份申報的時候才能確認抵扣,那我8月份做賬的時候,分錄是 借 管理費用 差旅費 應交稅費 應交增值稅 待抵扣進項稅呢還是進行稅額呢?
4月份收了一張發票,進項,上個財務做的是借:研發支出,應交稅費-待認證進項稅,貸,其他應付款,然后4月份抵扣了這張票,當時月底做了一個轉出,借應交稅費-進項,貸了應交稅費-待抵扣,7月沖紅這個票,怎么做分錄?
老師您好, 關于車的發票做進項稅額轉出,我有點不明白。7月份收到的機動車發票已入賬也已經認證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進項專票。那么7月份這筆已經抵扣的稅額8月份我得做進項稅額轉出,要怎么做呢
老師,公司飛機票,民航基金,計提增值稅進項了,這個現在怎么處理?我如果在4月份做進項稅額轉出,分錄是借,管理費用_差旅費,貸,應交稅費-應交增值稅_進項稅額轉出,,這樣做可以嗎?
1月份做了差旅費,飛機票進項稅抵扣,結果2月份付款時又確認了一遍差旅費,抵扣了一遍飛機票進項稅額,我3月份沖銷了1月份的憑證,現在需要做進項稅額轉出嘛,怎么做賬務處理。
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?
賬務里的進項稅額轉出憑證借貸方是什么
財務系統做分錄是紅沖原來多做的那一筆。
紅沖就是原來的復數分錄。
那就是沖了就行,不用再單獨做一個進項稅額轉出科目是嗎
對呀不用賬務處理寫進項轉出你紅沖了就行,然后轉出是在增值稅表二填寫轉出。